你好,學(xué)員, 第一個(gè)資本成本=0.6*(1%2B10%)/(30*(1-2%)%2B10%=12.24%
請(qǐng)問老師 計(jì)算題第三題 怎么做呀 麻煩您詳細(xì)步驟 謝謝您
老師請(qǐng)問下這個(gè)怎么計(jì)算,開平方,麻煩寫下計(jì)算步驟,謝謝老師
請(qǐng)問這個(gè)題這么做?麻煩給下具體步驟。謝謝
請(qǐng)問這兩個(gè)題怎么做,麻煩老師列一下計(jì)算步驟
麻煩老師寫一下這個(gè)題的計(jì)算步驟。謝謝
?中小企業(yè)該怎么選適合的會(huì)計(jì)軟件
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老師,我是餐飲行業(yè)的會(huì)計(jì),公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務(wù)處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個(gè)體發(fā)票開錯(cuò),怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認(rèn)嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報(bào)多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說,按月來確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購(gòu)買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
你好,學(xué)員 第二個(gè)資本成本=2*(1%2B2%)/25%2B2%=10.16%