對(duì)的,是的,應(yīng)該是先做預(yù)付賬款,你實(shí)際發(fā)生了之后再做福利費(fèi)
老師,你好,我想咨詢(xún)下。我去年做了一筆分錄:本來(lái)這個(gè)錢(qián)應(yīng)該由母公司計(jì)入費(fèi)用的,但是我這邊計(jì)入了費(fèi)用。年終我們向母公司上交利潤(rùn)的時(shí)候?qū)⑦@筆錢(qián)扣除來(lái),當(dāng)時(shí)沒(méi)有注意,就計(jì)入了子公司的費(fèi)用。當(dāng)時(shí)做的是:借:管理費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款(注明:其他應(yīng)付款是這個(gè)錢(qián)是員工福利,放入我們的超市用的。) 然后今年在給母公司上繳利潤(rùn)的時(shí)候,我直接把這筆錢(qián)扣了,上繳給母公司的。想問(wèn)下,我如何來(lái)調(diào)整這筆分錄。
老師您好,我現(xiàn)在在做一筆信用卡賬單的記賬業(yè)務(wù)。應(yīng)還50000元,已還40000元,剩余金額10000元做了賬單分期。分3期還款。分期的時(shí)候,該筆業(yè)務(wù)如何做憑證??還款的時(shí)候,我如何做憑證呢? 信用卡是公司財(cái)務(wù)的個(gè)人信用卡,主要用于公司采購(gòu)支付。因?yàn)椴少?gòu)員用信用卡是和他的采購(gòu)備用金混用的。所以做賬的時(shí)候,每筆刷卡的費(fèi)用,我們都記做是采購(gòu)員刷卡借的備用金,最后沖減備用金,這樣比較容易對(duì)賬。 我前期做賬科目信用卡部分的是,借:采購(gòu)備用金 貸:其他貨幣資金信用卡;還款的時(shí)候就是:借:其他貨幣資金信用卡 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等。 我現(xiàn)在就是對(duì)于信用卡的分期業(yè)務(wù)做憑證不會(huì)做?請(qǐng)指導(dǎo)。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們有個(gè)員工(以下簡(jiǎn)稱(chēng)A)在3月份的工資里面扣了4月的社保(由于一點(diǎn)特殊情況哈),但是我發(fā)現(xiàn)做賬的時(shí)候就不對(duì)了,正常計(jì)提工資是,借:管理費(fèi)用-工資100,貸應(yīng)付職工薪酬-工資100,但是扣了這個(gè)員工的社保我就做,借管理費(fèi)用-工資100,貸,應(yīng)付職工薪酬98,其他應(yīng)付款-社保2,然后4月份支付社保的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-社保20,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保18,其他應(yīng)付款-個(gè)人社保(A在3月扣的社保)2 ,貸銀行存款40,請(qǐng)問(wèn)這樣做是否正確?
公司老板交社保但是不發(fā)老板工資,外賬我們做了一個(gè)工資,比如 借:管理費(fèi)用—工資 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000 借:應(yīng)付職工薪酬 2000 貸:其他應(yīng)收款——社保 500 其他應(yīng)付款——老板 1500 然后這個(gè)其他應(yīng)付款一直不發(fā),我們也有內(nèi)賬,當(dāng)公對(duì)私轉(zhuǎn)賬的時(shí)候做成還款,借其他應(yīng)付款;非公戶(hù)的支出取得發(fā)票做進(jìn)費(fèi)用做成借款,貸其他應(yīng)付款,這樣的操作可以么?老板個(gè)稅按2000申報(bào),因?yàn)槔习宓墓べY增加的管理費(fèi)用2000元算不算虛增費(fèi)用?
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個(gè)月都支付了5000塊錢(qián)利息費(fèi)用,我做賬的時(shí)候都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息,貸銀行存款,可是現(xiàn)在我才知道他收的利息,要給我們開(kāi)發(fā)票,可是他也沒(méi)有一直都沒(méi)有給我們開(kāi),他也不愿意去開(kāi),那這樣子的話(huà)我應(yīng)該怎么處理?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)