你申報增值稅的時候,不含稅的銷售額填寫多少?
老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號,稅額0。我們的會計分錄:借,應(yīng)收,貸,主營業(yè)務(wù)收入。增值稅是0,會計分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實際收入10萬,實際成本也是10萬,開發(fā)票時,輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
老師好,請教下以下業(yè)務(wù)分錄是否正確。謝謝! 1,本月勞務(wù)派遣公司開出代發(fā)工資發(fā)票(5%普票)金額100000元,稅額5000 元。 借:應(yīng)收賬款 105000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅金-增-未交增值稅 5000 2,計提本月代發(fā)工資105000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 應(yīng)交稅金-增-未交增值稅 5000 貸:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 105000 3,以上是否可以開具稅率為0的增值稅普票?分錄分別又是怎樣的?收入和成本的金額是不是又不一樣了?
下面這筆的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做:某勞務(wù)派遣公司是一般納稅人,提供勞務(wù)派遣服務(wù)適用差額征稅,含稅銷售額10 萬元,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用8萬元,征收率5%.賬務(wù)處理 (1)確認收入時: 借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入95238.10 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(簡易計稅)4761.90 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 76190.48 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
老師好!人力資源公司開展勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),采用差額征稅模式。向用工單位收取105,其中應(yīng)發(fā)放工資社保100,向用工單位差額開票。票面稅額=(105-100)/1.05*5%=0.24、不含稅銷售額104.76。我看到之前會計入帳:借:應(yīng)收賬款XX單位105;貸:主營業(yè)務(wù)收入104.76,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)0.24;同時借:主營業(yè)務(wù)成本100貸:應(yīng)付職工薪酬-工資社保100;借:應(yīng)付職工薪酬-工資社保100,貸:其他應(yīng)付款-工資社保-X用工單位100;發(fā)放時:借;其他應(yīng)付款-工資貸:銀行存款。請問這種對嗎?
老師好,想請教一下,勞務(wù)派遣公司開了對方勞務(wù)發(fā)票,選的是差額征稅開的,但由于投標中標,可實際做時沒有盈利,所以,稅額為0;想問一下,這種情況做會計分錄時可否借:應(yīng)收賬款 5萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入5萬。計提工資時,借:主營業(yè)務(wù)成本5萬 貸應(yīng)付職工新酬 5萬。
24 年主營業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費稅的政策是哪個
老師新成立的公司多久可以升為a級納稅人呀
老師,我開運輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
老師,集團公司報表合并怎么做
請問租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請問工商年報可以作廢嗎
請問下 這個清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項目,收款時對方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項目,也是對方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個個稅是我們公司申報還是對方公司申報?
應(yīng)該是5萬
可以 確定填寫的是5萬的就行。
還沒申報過,小規(guī)模納稅人
按老師意思如果不含稅按50000/1.05來申報,也行嗎
你好,我的意思是不含稅的銷售額是5萬,你在這里面填寫的話,你可以這么做,如果你填寫的是5萬/1.5,就不可以這么做
老師,不含稅是5萬/1.05才對吧
對的 是的 打錯了 1.05的