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老師好,想請教一下,勞務(wù)派遣公司開了對方勞務(wù)發(fā)票,選的是差額征稅開的,但由于投標中標,可實際做時沒有盈利,所以,稅額為0;想問一下,這種情況做會計分錄時可否借:應(yīng)收賬款 5萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入5萬。計提工資時,借:主營業(yè)務(wù)成本5萬 貸應(yīng)付職工新酬 5萬。

2023-08-19 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-19 16:49

你申報增值稅的時候,不含稅的銷售額填寫多少?

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快賬用戶5258 追問 2023-08-19 17:09

應(yīng)該是5萬

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齊紅老師 解答 2023-08-19 17:11

可以 確定填寫的是5萬的就行。

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快賬用戶5258 追問 2023-08-19 17:12

還沒申報過,小規(guī)模納稅人

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快賬用戶5258 追問 2023-08-19 17:13

按老師意思如果不含稅按50000/1.05來申報,也行嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-19 17:16

你好,我的意思是不含稅的銷售額是5萬,你在這里面填寫的話,你可以這么做,如果你填寫的是5萬/1.5,就不可以這么做

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快賬用戶5258 追問 2023-08-19 17:31

老師,不含稅是5萬/1.05才對吧

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齊紅老師 解答 2023-08-19 17:41

對的 是的 打錯了 1.05的

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你申報增值稅的時候,不含稅的銷售額填寫多少?
2023-08-19
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2023-07-07
借應(yīng)收賬款5萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入5萬/1.05 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅5萬/1.05*5% 借主營業(yè)務(wù)成本5萬/1.05 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅5萬/1.05*5% 貸應(yīng)付職工薪酬5萬
2023-08-21
同學(xué)你好 這個可以的
2023-08-23
(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2020-08-11
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