你好 、是的 ; 需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷;然后去 認證抵扣的 ;?
外貿(mào)企業(yè),當月沒有申請出口退稅,收到了進項發(fā)票,當月必須要認證,申報增值稅時轉(zhuǎn)出么?增值稅申報需要怎么申報?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
進出口進項發(fā)票已認證但未抵扣,現(xiàn)在放棄退稅需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,需要繳納增值稅和附加稅,產(chǎn)生了稅款,是稅務局給轉(zhuǎn)入內(nèi)銷了嘛?有其他辦法不用繳納稅款的嗎。
去年報關(guān)出口,已確認未開票出口收入,今年申請出口退稅,相應的進項已做退稅勾選,但是稅局認定不能退了,之前確認的收入也要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請問我要怎么申報納稅呢
請問貿(mào)易公司出口退稅后因為沒收匯要反納退稅款并且要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,已經(jīng)認證的進項發(fā)票要轉(zhuǎn)出來作為內(nèi)銷認證。
你好老師,我做內(nèi)賬,盒奶批發(fā)行業(yè),商品串貨,還有漏打銷售單,多打銷售單,報損報益單怎么調(diào)整一下
明年開始中級考四科嗎?
老師之前會計申報稅務報表的時候隨便編的數(shù)據(jù),和賬套里面的報表對應不上,她也不愿意修改之前申報系統(tǒng),我應該怎么辦?如果不修改我按現(xiàn)在報表里面實際填寫有影響嗎
庫存商品入庫,價格是含稅價格,當時沒有開發(fā)票,發(fā)票是需要的時候再開,怎么做賬
請問個體工商戶要申報哪些報表,也是在電子稅務局嗎,開票也是在電子稅務局嗎
老師這題不應該是已知終值求現(xiàn)值嗎?答案是求的終值有點不明白,題給的是 5年后一次性拿出3萬元,問投資者每年年初需要存多少,這里不就看出求的是預付年金求現(xiàn)值嗎?
房產(chǎn)稅顯示有效期,看圖片內(nèi)容。。
老師,中石油收到客戶一張20優(yōu)惠券,實際客戶充值240元,開票220元,還有20元在油卡上面,請問中石油如何對這筆業(yè)務做賬務處理
這題,老師講的往前虛補一段,那我可不可以變成21年年末、22年年末、23年年末求終值?可是這樣我竟推導出C選項,但是C選項偏偏是不對的,我擰不過這個彎?現(xiàn)在ABD我都能理解了,但就是虛補我轉(zhuǎn)換成年末就轉(zhuǎn)換不對!
填報企業(yè)所得稅表時,營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入???? 還是營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入? 營業(yè)成本也是類似
請問賬務上該如何處理?
你好; 借:主營業(yè)務收入--出口收入 ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入--內(nèi)銷收入 同時 銷項稅額按照出口銷售額乘以征稅稅率計提 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ? 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
那反納的退稅款要怎樣做分錄?
你好;?反納的退稅是什么意思?
出口已經(jīng)申報了退稅并且退了下來,現(xiàn)在要把退稅款反納給稅局
你好; 你退稅的時候收到做的什么科目 ; 才好判斷 你現(xiàn)在做什么科目 退給稅務局? ?
是結(jié)轉(zhuǎn)到其他應收款出口退稅,收款后就沖減,現(xiàn)在賬上是平的
你好;? ? 現(xiàn)在? 在去反沖 ;? ? ?做對應的? 相反分錄來處理。? ?
已經(jīng)認證的進項也是這樣做?
你好;? ?認證后? ; 月末做 轉(zhuǎn)出? ;然后 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細科目??