建筑工程轉(zhuǎn)包是指承包人在承包工程后將工程建設(shè)任務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人,轉(zhuǎn)讓人退出承包關(guān)系,受讓人成為承包合同的另一方當(dāng)事人的行為

老師好,咨詢您一個(gè)問題,我們是工業(yè)企業(yè)一般納稅人,但經(jīng)營范圍中有承接工程建設(shè)業(yè)務(wù)、對(duì)外承包工程這兩項(xiàng)。給客戶銷售產(chǎn)品的同時(shí)帶安裝業(yè)務(wù),合同中將銷貨款和安裝款分別列明。我們按銷售開13%的發(fā)票,按提供安裝勞務(wù)按簡易計(jì)稅開3%的發(fā)票,可以這樣做嗎?
老師,我們是工程勞務(wù)公司,一年預(yù)計(jì)要開1000萬發(fā)票,老板承包過來做的工程,然后我們公司需要發(fā)的工資一年有500萬。都是固定員工。只有有50個(gè)人,這種是報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金?還是報(bào)什么稅?還有涉及到其他的稅嗎?除了增值稅附加稅和企業(yè)所得稅。
老師,我們是一般納稅人,之前買了一塊地,300萬,證書已到手,我計(jì)入了無形資產(chǎn),我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個(gè)綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過下賬,每次打錢我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費(fèi),由于不是他們真正意義上的成包對(duì)方說每次的稅費(fèi)我們也要負(fù)擔(dān),我們甲方要專票,承包方開出去專票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔(dān)。我想問一下,他給我們開專票,下面的人如果給他們也開專票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔(dān)增值稅?
老師咨詢一個(gè)問題,我是承包企業(yè),承接政府的項(xiàng)目,然后這個(gè)承包企業(yè)把工程承包給別人,只收管理的模式,但是所有的賬務(wù)處理都是這個(gè)承包企業(yè)做的,被承包人提供的票是這個(gè)承包企業(yè)的成本,現(xiàn)在稅務(wù)局查到涉及虛開發(fā)票,金額比較大,這個(gè)有什么解決方案,怎么處理最佳
老師請問一下內(nèi)部成企業(yè)內(nèi)部的承包他們要怎么開票來結(jié)算呢?我們做賬怎么做?稅務(wù)上會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?我們現(xiàn)在有個(gè)洗車店是以企業(yè)注冊的,現(xiàn)在職工想承包經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)也同意這種要怎么處理才比較合法合規(guī)呢
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個(gè)問題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對(duì)嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


涉及虛開發(fā)票我們怎么應(yīng)對(duì)
虛開發(fā)票的話需要調(diào)增的 虛開的是你們嗎 這個(gè)是開票方違法的