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早上好,請問我們公司現(xiàn)在的賬套是2022年1月份新建的,在建賬的時候應(yīng)付賬款的期初余額沒有銜接2021年的數(shù)據(jù),導(dǎo)致支付應(yīng)付賬款后余額出現(xiàn)在借方的情況,對賬后我們發(fā)現(xiàn)其實供應(yīng)商在2021年已經(jīng)提供了足夠的發(fā)票,現(xiàn)在怎么把這筆賬調(diào)平呢,謝謝

2023-08-18 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-18 09:59

那現(xiàn)在才是多計了,還是少計呢?

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快賬用戶5063 追問 2023-08-18 09:59

現(xiàn)在是少計了

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齊紅老師 解答 2023-08-18 10:00

借應(yīng)付賬款貸未分配利潤。

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快賬用戶5063 追問 2023-08-18 10:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-18 10:06

客氣的,祝您工作愉快。

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那現(xiàn)在才是多計了,還是少計呢?
2023-08-18
同學(xué),你好 這樣說明你們的銀行存款也漏登了貸方2萬,建議在本期補做 借預(yù)付賬款-貴港公司2萬 貸銀行存款2萬
2022-02-28
你好,之前分錄是怎么處理的
2020-12-04
同學(xué)你好 建賬計入期初數(shù)就可以了 要和稅局申報的一致
2023-04-13
同學(xué)你好,如果現(xiàn)在查出原因來了,把之前做的那筆現(xiàn)金沖銀行的,做原路憑證負數(shù)沖帳,重新做正確憑證;
2021-02-04
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