借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,我們是建設(shè)公司,7月份收到的材料專票,沒有抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在做7月份的賬,需要把這些發(fā)票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎么做這些會(huì)計(jì)分錄
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補(bǔ)了3個(gè)月的,就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計(jì)提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時(shí)候,需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計(jì)提的?
老師您好,我咨詢一個(gè)問題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時(shí)候,還需要計(jì)提之前沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?如果計(jì)提,分錄該怎么做。
老師,我現(xiàn)在做9月份的賬,如果公司欠45678月工資,那我之前做45678月份的賬時(shí)都沒有計(jì)提工資,我現(xiàn)在能在9月份的賬里都做補(bǔ)計(jì)提45678月份的工資分錄嗎?
個(gè)體工商戶買的財(cái)務(wù)軟件要做什么費(fèi)用?分錄怎么寫?我5月份開了一張發(fā)票,做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有打錯(cuò)數(shù)字,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方,如果我7月份沖了的話要怎么做賬,那7月份這筆成本要做嗎?稅怎么辦?
老師好!單位招待費(fèi)實(shí)際花了5元,開票金額是8元,內(nèi)部報(bào)銷網(wǎng)銀是發(fā)出5元的報(bào)銷費(fèi),那會(huì)計(jì)這塊他的保銷單上寫的5元招待費(fèi),后面付的8元的發(fā)票,就用這種報(bào)銷單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人銷售貨物的稅率是多少
老師,我們24年計(jì)提了大概20萬的工資,但是因?yàn)榻刂箙R算清繳回款不及時(shí),未能發(fā)放。我進(jìn)行了納稅調(diào)整,補(bǔ)繳了所得稅。通過借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所稅費(fèi)—所得稅。這樣對(duì)嗎??那如果下半年回款,發(fā)工資了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行等后,已經(jīng)補(bǔ)繳的這塊所得稅怎么調(diào)整呢?因?yàn)榻欢悤r(shí)沒有通過損益科目,現(xiàn)在也不能重新計(jì)提產(chǎn)生損益去增加成本。
您好,廣告費(fèi)的稅率是多少呢
請(qǐng)問一下子公司已經(jīng)注銷,我們集團(tuán)公司賬上還有長(zhǎng)期股權(quán)投資,這個(gè)科目是投資款給子公司的,現(xiàn)在這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資_子公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在需要做賬嗎?投資款是收不回來的了,
請(qǐng)問如果跟供應(yīng)商下單了100個(gè)產(chǎn)品,98個(gè)出口退稅的,2個(gè)是自用的,采購(gòu)發(fā)票需要分開開嗎?
安徽公司是建筑工程公司有相關(guān)資質(zhì),在佛山設(shè)立了一個(gè)分公司沒有資質(zhì)。佛山分公司有一個(gè)員工報(bào)銷電工證費(fèi)用,應(yīng)該在安徽公司報(bào)銷還是佛山分公司報(bào)銷呢?他的人員編制是在佛山分公司
請(qǐng)問,大陸企業(yè)向香港公司采購(gòu)支付款項(xiàng),這樣香港公司在大陸有了收入,要幫代扣代繳哪些稅?
老師,我想問一下怎么做提成方案能夠限制降低提成高的員工,還能不打擊有潛力的員工?
這是補(bǔ)計(jì)提的分錄嗎,然后7月份做賬就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款嗎
是的,就是那樣做的哈
我的期初數(shù)據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是0,這樣的話主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是成負(fù)數(shù)了嗎
還是后面確認(rèn)收入的時(shí)候可以沖掉這筆負(fù)數(shù)
那就要先做收入的賬呀,不然增值稅收入怎么來的?
我建期初的時(shí)候上個(gè)會(huì)計(jì)沒給數(shù)據(jù),我從電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表抄來的
不能隨意建賬的,必須要沿用原來的數(shù)據(jù)哈
沒有數(shù)據(jù)請(qǐng)問要怎么沿用呢
本來就是個(gè)錯(cuò)誤哈,沒有數(shù)據(jù)怎么報(bào)的稅呢?上不清下不接哈