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我這個(gè)月才接的一家公司做賬,之前外賬是沒有做的,我做7月份賬的時(shí)候,有交增值稅,現(xiàn)在我需要補(bǔ)做計(jì)提的分錄嗎,如果要做,怎么做呢

2023-08-17 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-17 16:37

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1180 追問 2023-08-17 16:40

這是補(bǔ)計(jì)提的分錄嗎,然后7月份做賬就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-17 16:42

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶1180 追問 2023-08-17 16:46

我的期初數(shù)據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是0,這樣的話主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是成負(fù)數(shù)了嗎

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快賬用戶1180 追問 2023-08-17 16:46

還是后面確認(rèn)收入的時(shí)候可以沖掉這筆負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-08-17 16:50

那就要先做收入的賬呀,不然增值稅收入怎么來的?

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快賬用戶1180 追問 2023-08-17 16:53

我建期初的時(shí)候上個(gè)會(huì)計(jì)沒給數(shù)據(jù),我從電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表抄來的

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齊紅老師 解答 2023-08-17 16:58

不能隨意建賬的,必須要沿用原來的數(shù)據(jù)哈

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快賬用戶1180 追問 2023-08-17 17:03

沒有數(shù)據(jù)請(qǐng)問要怎么沿用呢

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齊紅老師 解答 2023-08-17 17:06

本來就是個(gè)錯(cuò)誤哈,沒有數(shù)據(jù)怎么報(bào)的稅呢?上不清下不接哈

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借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-08-17
您好 現(xiàn)在能在9月份的賬里都做補(bǔ)計(jì)提45678月份的工資分錄
2022-10-12
沒有跨年,您7月一并補(bǔ)上就可以的。
2023-10-17
你好,調(diào)整的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-11-15
7月沒做現(xiàn)在就補(bǔ)錄入,7月沒認(rèn)證就借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 9月認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2020-09-08
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