借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

老師,我們是建設(shè)公司,7月份收到的材料專票,沒有抵扣認證,現(xiàn)在做7月份的賬,需要把這些發(fā)票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認證抵扣,應(yīng)該怎么做這些會計分錄
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補了3個月的,就是補交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時候,需要做計提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計提的?
老師您好,我咨詢一個問題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時候,還需要計提之前沒有做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?如果計提,分錄該怎么做。
老師,我現(xiàn)在做9月份的賬,如果公司欠45678月工資,那我之前做45678月份的賬時都沒有計提工資,我現(xiàn)在能在9月份的賬里都做補計提45678月份的工資分錄嗎?
個體工商戶買的財務(wù)軟件要做什么費用?分錄怎么寫?我5月份開了一張發(fā)票,做賬的時候發(fā)現(xiàn)有打錯數(shù)字,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)給對方,如果我7月份沖了的話要怎么做賬,那7月份這筆成本要做嗎?稅怎么辦?
老師,小企業(yè)準則,公司補交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒到,沒有開發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運輸?shù)模F(xiàn)在司機拉的都是私活,就是從訂單平臺上搶的活,收入轉(zhuǎn)進公司賬戶,我想問一下這種收入怎么開發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費車間和其他部門混合用一個電表,怎么區(qū)別電費的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?
樸老師,個體戶,線上美團交易的,是否也要申報納稅
請問黃金基金購買的賬戶流水對不上,怎么辦?
招標中退回保證金50020元,50000為保證金,20元應(yīng)為利息如何做賬?
這是補計提的分錄嗎,然后7月份做賬就是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款嗎
是的,就是那樣做的哈
我的期初數(shù)據(jù)主營業(yè)務(wù)收入是0,這樣的話主營業(yè)務(wù)收入不是成負數(shù)了嗎
還是后面確認收入的時候可以沖掉這筆負數(shù)
那就要先做收入的賬呀,不然增值稅收入怎么來的?
我建期初的時候上個會計沒給數(shù)據(jù),我從電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負債表和利潤表抄來的
不能隨意建賬的,必須要沿用原來的數(shù)據(jù)哈
沒有數(shù)據(jù)請問要怎么沿用呢
本來就是個錯誤哈,沒有數(shù)據(jù)怎么報的稅呢?上不清下不接哈