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老師您好,我咨詢一個(gè)問題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時(shí)候,還需要計(jì)提之前沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?如果計(jì)提,分錄該怎么做。

2021-11-15 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-15 10:46

你好,調(diào)整的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶9037 追問 2021-11-15 10:52

老師,調(diào)整的分錄,借,主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,只寫這兩筆嗎? 我看不懂,這兩筆,那一借一貸,主營業(yè)務(wù)收入賬上能平嗎? 這是調(diào),18年-2020年的銀行,及稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:53

你好,根據(jù)你的描述,只需要做這一筆調(diào)整分錄就好了 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶9037 追問 2021-11-15 10:53

您能幫解釋一下主營業(yè)務(wù)收入,一借一貸嗎? 我也是第一次調(diào)這么亂的賬

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:55

你好,因?yàn)橹鞍春愖鲋鳡I業(yè)務(wù)收入,收入多入賬了就需要沖銷,沖銷計(jì)入借方 之前應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅沒有入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入帳,所以計(jì)入貸方?

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快賬用戶9037 追問 2021-11-15 10:56

我做了一筆,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,未交增值稅 這樣行嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:56

你好,這個(gè)是小規(guī)模納稅人,沒有??應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這個(gè)科目

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快賬用戶9037 追問 2021-11-15 10:57

他做,主營業(yè)務(wù)收入是不含稅的,只是沒有做,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-11-15 10:59

你好,是應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)同時(shí)少入賬了,是這個(gè)意思??

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快賬用戶9037 追問 2021-11-15 11:00

他是這么做的,借,銀行,貸,主營業(yè)務(wù)收入(不含稅的) 我該怎么補(bǔ)筆,這筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:01

你好,那補(bǔ)做增值稅分錄就是 借:應(yīng)收賬款等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶9037 追問 2021-11-15 11:02

他做賬上,沒有體現(xiàn)過,應(yīng)收,應(yīng)付

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:03

你好,少做的增值稅部分,也是通過銀行收到了嗎 ??

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快賬用戶9037 追問 2021-11-15 11:07

比如,借,應(yīng)收賬款XX科目611.65 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅611.65 是這么做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:07

你好,如果是少做的增值稅部分對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)沒有收回,是這樣做分錄?

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快賬用戶9037 追問 2021-11-15 11:08

有時(shí)候是,銀行,有時(shí)候是,現(xiàn)金,沒有用過,應(yīng)收,應(yīng)付賬款科目

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:09

你好,少做的增值稅部分對(duì)應(yīng)的款項(xiàng),到底有沒有收回呢??

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快賬用戶9037 追問 2021-11-15 11:10

那如果是,銀行或現(xiàn)金收回來呢 借,銀行,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-15 11:10

你好 如果是銀行或現(xiàn)金收回來 借:銀行存款,庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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