你好,調(diào)整的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì),這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師您好,我咨詢一個(gè)問題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時(shí)候,還需要計(jì)提之前沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?如果計(jì)提,分錄該怎么做。
老師,小規(guī)模公司在12月有一筆收入,不用交稅 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 不交稅的增值稅是不是需要做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入~減免稅費(fèi)? 如果要做。這筆分錄是12月直接做,還是次年1月做?
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,上月只有1750元的收入,做會(huì)計(jì)分錄時(shí)借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 那申報(bào)時(shí)增值稅不用交納。企業(yè)所得稅要交納。 我難道還要做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,調(diào)整的分錄,借,主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,只寫這兩筆嗎? 我看不懂,這兩筆,那一借一貸,主營業(yè)務(wù)收入賬上能平嗎? 這是調(diào),18年-2020年的銀行,及稅費(fèi)
你好,根據(jù)你的描述,只需要做這一筆調(diào)整分錄就好了 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
您能幫解釋一下主營業(yè)務(wù)收入,一借一貸嗎? 我也是第一次調(diào)這么亂的賬
你好,因?yàn)橹鞍春愖鲋鳡I業(yè)務(wù)收入,收入多入賬了就需要沖銷,沖銷計(jì)入借方 之前應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅沒有入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入帳,所以計(jì)入貸方?
我做了一筆,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,未交增值稅 這樣行嗎?
你好,這個(gè)是小規(guī)模納稅人,沒有??應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這個(gè)科目
他做,主營業(yè)務(wù)收入是不含稅的,只是沒有做,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
你好,是應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)同時(shí)少入賬了,是這個(gè)意思??
他是這么做的,借,銀行,貸,主營業(yè)務(wù)收入(不含稅的) 我該怎么補(bǔ)筆,這筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢
你好,那補(bǔ)做增值稅分錄就是 借:應(yīng)收賬款等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
他做賬上,沒有體現(xiàn)過,應(yīng)收,應(yīng)付
你好,少做的增值稅部分,也是通過銀行收到了嗎 ??
比如,借,應(yīng)收賬款XX科目611.65 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅611.65 是這么做嗎?
你好,如果是少做的增值稅部分對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)沒有收回,是這樣做分錄?
有時(shí)候是,銀行,有時(shí)候是,現(xiàn)金,沒有用過,應(yīng)收,應(yīng)付賬款科目
你好,少做的增值稅部分對(duì)應(yīng)的款項(xiàng),到底有沒有收回呢??
那如果是,銀行或現(xiàn)金收回來呢 借,銀行,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 是這樣嗎
你好 如果是銀行或現(xiàn)金收回來 借:銀行存款,庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅