不管是怎么收款,都做收入賬,交增值稅就是
老師,我想問下,我們公司比較小,代理記賬,因?yàn)闆]有成本發(fā)票,后來老板以公司名義開了許多加油的票,這個(gè)可以做成本票吧,怎么入賬呢,借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金?可以這樣嗎,因?yàn)槲覀兪菚?huì)計(jì)公司,就是靠銷售打電話出業(yè)績的,用這個(gè)加油票作為管理費(fèi)用合適嗎?
老師 我們公司是電商 店鋪里面的賬號是法人私人賬戶 有的客戶需要發(fā)開票 金額3萬多 這樣的話我們怎么做賬會(huì)更好 用現(xiàn)金嗎 可是金額太大不合適吧 還是其他應(yīng)收款—老板 可是這樣的話 會(huì)不會(huì)牽連到老板私人賬戶 我應(yīng)該怎么做比較合理
我是做芯片行業(yè)的代理商,如果正常給終端客戶提供樣品,比如一次提供10顆,但都是免費(fèi)的。但問題來了,像這種情況,會(huì)計(jì)要怎么做賬呢?庫存應(yīng)該會(huì)變少的,但免費(fèi)的話,客戶就不用轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,發(fā)票自然也不用開對吧?會(huì)計(jì)怎么記賬呢
老師,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私不是嚴(yán)查嗎?我們經(jīng)常都是用私戶收款的現(xiàn)在老板經(jīng)常看快手上一堆稅收籌劃視頻發(fā)來我看,我們是凍品經(jīng)銷商企業(yè),老板看到視頻說進(jìn)貨沒有票,銷貨不開票的走個(gè)體戶,2是如果進(jìn)貨沒有票,銷貨要開票的走小規(guī)模,怎樣如何如何利用這些政策,這樣就算走的話那是其他兩個(gè)公司也要錄什么入庫單,出庫單吧?是不是,因?yàn)槲覀冇羞M(jìn)銷存入庫,出庫,庫存來著,不可能就是說直接這樣操作吧?那不是把現(xiàn)在的賬分成三個(gè)公司去做這樣嗎?
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號確認(rèn)是這個(gè),假如說以前開出去車型號錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做???因?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
這個(gè)公司,他付也不走公戶,就只能現(xiàn)金付
那這樣只要正常交稅就行嗎
不管怎么付款,也是一樣的按會(huì)計(jì)制度做賬。收入沒開票就做無票收入