一般是不一樣的,特別是公司越大,不一樣的情況也越頻繁的
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的賬載金額跟稅收金額填寫一樣,就說明不需要調(diào)增調(diào)減是嗎?
老師就是在填企業(yè)所得稅匯算清繳的工資的時(shí)候稅收金額和實(shí)際發(fā)生額一樣還是還是和賬載金額一樣?。?/p>
老師就是你們做企業(yè)所得稅匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬-工資的金額的賬載金額一般是不是和稅收金額不一樣
老師在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候社保的賬載金額是看應(yīng)付職工薪酬-社保的貸方本年累計(jì)嗎/
老師就是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,你的社保的賬載金額和稅收金額一般是一樣的還是不一樣的
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師就是你的為什么會(huì)不一樣尼,賬載金額不是每個(gè)月計(jì)提的金額嗎,稅收金額不是在做匯算清繳前就繳清去年計(jì)提的錢嗎,匯算清繳一般都是在5月份,應(yīng)該去年的社保就繳清了吧
比如,有的員工是新農(nóng)合,老家又沒有跟我們這邊聯(lián)網(wǎng),導(dǎo)致他那邊有新農(nóng)合,我們這邊有社保,后面發(fā)現(xiàn)了,就要把社保推給我們啊