你好,借庫存商品在途物資,貸預(yù)付賬款。
老師,請問下當(dāng)月貨已到倉庫,對方未開具發(fā)票,那我當(dāng)月暫估庫,我看學(xué)堂都是 先借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 暫估款,第二個(gè)月發(fā)票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當(dāng)月貨到未開票,借庫存商品(未稅部分),貸應(yīng)付賬款(未稅部分),第二個(gè)月發(fā)票到了,再借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款(進(jìn)項(xiàng)稅額金額),這樣可以嗎
上個(gè)月已付全款 收到一部分發(fā)票和入了一部分貨款 這個(gè)月再收到剩余部分的的發(fā)票和入庫 .這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,假設(shè)我上個(gè)月通過銀行匯款預(yù)付了11300含稅的貨款給供應(yīng)商A,上月做賬如下: 借:預(yù)付賬款A(yù) 11300 貸:銀行存款 11300 本月收到供應(yīng)商貨和發(fā)票 做賬如下: 借:庫存商品 11300 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸:預(yù)付賬款A(yù) 11300 以前分錄OK嗎? 本月我收到了供應(yīng)商貨和發(fā)票做賬如下: 借:庫存商品 10000 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸:預(yù)付賬款 11300
公司都是預(yù)付貨款,當(dāng)月預(yù)付了一筆貨款,全額發(fā)票和部分商品當(dāng)月到了,剩下的部分商品次月到貨,應(yīng)該怎么做賬?
老師,12月購買商品一批付了48000,12月收到貨入了庫存 ,1月份才收到發(fā)票, 是這樣做分錄嗎 12月 付款時(shí) 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 12月收到貨入庫了 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 1月收到發(fā)票時(shí) 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 這樣嗎
老師,公司老板去醫(yī)院補(bǔ)牙齒,開的發(fā)票報(bào)銷怎么入賬啊
這些運(yùn)維服務(wù)能統(tǒng)一開6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票嗎
信用報(bào)告在哪里查,是稅務(wù)局嗎
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表因賬務(wù)調(diào)整,出現(xiàn)了一些核實(shí)性錯(cuò)務(wù),這樣提交申報(bào)的話會有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,運(yùn)輸公司,勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候用按比例勾選嗎?比如天然氣占比38%,輪胎占比27%,用按這個(gè)比例勾選嗎?
老師,本月員工離職,上月工資和本月的一起結(jié)算,那報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,可以一起申報(bào)嗎
利潤如果299萬,全年所得稅299?5%=14.95萬,利潤301萬,全年所得稅301?25%=75.25萬嗎?
老師,新公司刻章的支出,要不要開發(fā)票,還是開收據(jù)就可以
老師,你好,這次企業(yè)所得稅申報(bào)表關(guān)于工資成本費(fèi)用和實(shí)發(fā)怎么填寫?有什么風(fēng)險(xiǎn)需要注意嗎?謝謝
老師,我們要收購一家門診,他們的帳是代帳公司在做,我們收購過來,我們是多人持股,只做一套帳。我現(xiàn)在是不是讓他們把帳面不真實(shí)的帳務(wù)處理干凈?
不需要暫估入庫嗎?
不需要暫估的,咱已經(jīng)全額收到發(fā)票了。
那如果沒有收到發(fā)票的情況下,部分商品都收到了呢?
那就是收到商品沒有收到發(fā)票是暫估入庫。
因?yàn)闀?jì)科目已經(jīng)使用,庫存商品沒辦法在建立一個(gè)二級科目,暫估
分錄要怎么做
借庫存商品貸預(yù)付賬款。
那增值稅呢?
沒有發(fā)票,不存在增值稅。
那我還有一個(gè)問題,就是公司支付了大額的咨詢服務(wù)25萬,可以分次進(jìn)行攤銷嗎?
按照受益的時(shí)間攤銷就可以了。