您好,是可以這樣減去的,然后簽訂協(xié)議
老師:我們是施工方,我們與甲方的合同材料人工共65萬,我們接了后再分包給別人,我們分包給別人勞務(wù)是單獨(dú)簽清包工,我們與甲方簽合同時是不是也可以材料合同,勞務(wù)合同分開簽,然后我們開票給甲方勞務(wù)只需開3個點(diǎn),工程施工服務(wù)開9個點(diǎn)。可以這樣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們在甲方包下來的項(xiàng)目又分包給個人一部分活,現(xiàn)在是我們給甲方開了發(fā)票 甲方?jīng)]錢給 想用房子抵欠我們的工程款,我們又不想這房子入到公司名下,想直接抵給哪個在我們公司包活干的個人 可以嗎??
老師好!我們是施工單位 甲方將工程中的外墻保溫工程直接分包給了另一家單位 并且這家單位給甲方直接開具了發(fā)票并簽訂協(xié)議 ,我公司與甲方做結(jié)算時未將這一部分減除 但我們給甲方開票時將分包的這部分減掉了。這樣可以嗎老師?
老師,我們分包了一個工程項(xiàng)目,甲方在支付進(jìn)度款時,有一部分是用農(nóng)民工工資專用戶以工資形式直接支付給我們公司農(nóng)民工(我們做工資表提交給甲方的),對于這部分進(jìn)度款,我們還需要開發(fā)票給甲方嗎?現(xiàn)在甲方要求我們對這部分開票。
請問老師,甲方將給我們的工程分出去一部分給了另一家建筑施工企業(yè),我們與另外企業(yè)沒有轉(zhuǎn)包協(xié)議,他們直接與甲方簽合同結(jié)算開票,但是甲方會從他們的結(jié)算款中扣除3%的分包服務(wù)費(fèi)給我們,那么我們收到3%的款,應(yīng)該給甲方開發(fā)票嗎?開什么發(fā)票?還有這3%是因另外企業(yè)而起,但是對方?jīng)]有直接交給我們,我們應(yīng)該給誰開票開什么票?
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因