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老師,成本暫估怎么做賬,發(fā)票來了怎么沖銷,如果發(fā)票和實際暫估有差距怎么調(diào)整

2023-08-16 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-16 22:08

您好:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))
貸:應(yīng)付賬款-暫估(負數(shù))
再做正數(shù)分錄
如果多票就計入現(xiàn)在,少了發(fā)票下次來了再沖賬

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借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
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貸:應(yīng)付賬款-暫估(負數(shù))
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2023-08-16
之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本需要的 借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù) 借庫存商品,進項,貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-08-29
金額一致的,可以充也可以不用充的。 借應(yīng)付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品。借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 借庫存商品。貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2024-05-28
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-05-17
您好 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票 把上面分錄紅沖 然后再根據(jù)藍字發(fā)票寫分錄
2021-10-13
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