同學(xué)你好 先紅沖之前暫估的 然后再按照發(fā)票來
老師,比如19年12月份開專票含稅價(jià)600萬元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去 每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實(shí)際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個(gè)暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
工程施工,做了暫估并結(jié)轉(zhuǎn),次月沖銷時(shí)連結(jié)轉(zhuǎn)一起沖銷,并按實(shí)際發(fā)票入賬,成本差額要怎么做分錄調(diào)整
8月暫估入庫并銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,10月客戶開發(fā)票過來,10月我要沖銷8月結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?11月開發(fā)票給客戶,要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,暫估成本,借工程施工—暫估,貸方應(yīng)付賬款—暫估,完后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,開發(fā)票后還需沖銷主營業(yè)務(wù)成本嗎,怎么做分錄沖銷呢
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請問,做暫估時(shí)的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
老師,前財(cái)務(wù)不來交接,還有一筆貨款也沒有退給我們,現(xiàn)在溝通無果,有什么方式能解決???那一筆貨款五千多塊錢,沒有退給我們,也沒有付給供應(yīng)商
這樣的話找進(jìn)出口公司,和自己出口,成本大概差多少呀?
老師,一月開的專票能作廢嗎,有沒有什么影響
法人,怎么刪除,電子稅務(wù)局辦稅人信息,操作步驟
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)?
你好老師,我公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),給對方開了專票,有收到款的,有沒收到的,月底了,如何做賬
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎
老師好,請問,江蘇銀行企業(yè)網(wǎng)銀,看到客戶背書過來的新一代票據(jù)的電子銀票,票據(jù)狀態(tài)顯示“已收票—已鎖定”。 1. 請問這張銀票 我還需要做“簽收”的操作嗎?是不是等于我已經(jīng)簽收了? 2. 還有,銀票到期日是10月27號(hào), 請問這新一代票據(jù) 是系統(tǒng)自動(dòng)提示付款的吧?不用等到期了我再操作“提示付款”吧?
建材公司 因個(gè)人產(chǎn)生的水費(fèi)用公司做賬行不行有沒有什么辦法
外國客戶能用人民幣和我們結(jié)算嗎 打入對公人民幣賬戶?
次月已經(jīng)紅沖,并按照發(fā)票入賬,但是有成本差異
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了