暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
關(guān)于暫估入庫,假如暫估材料1萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本加上這1萬結(jié)轉(zhuǎn)了3萬,待下月收到發(fā)票沖銷原先暫估材料分錄、結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本這里我可以只沖銷1萬,實(shí)際成本8849.56元這樣嗎,還是要整體沖銷3萬
老師,如果我上月暫估了商品,這個(gè)月回來的發(fā)票與我暫估的數(shù)量和金額都不同,我不想紅沖上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本,想用補(bǔ)充登記法調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我應(yīng)該怎樣做,金額那里我知道怎樣調(diào)整,但是庫存那里怎樣調(diào)整,我實(shí)際收到的發(fā)票商品數(shù)量和金額都比我暫估少
我3月暫估了成本,4月實(shí)際到的發(fā)票,如何沖暫估,利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)整記賬憑證?
老師好!想問下貿(mào)易公司每月暫估及紅沖暫估調(diào)整成本的流程,每月是20號開發(fā)票,然后月底未收到的上游發(fā)票就暫估,次月紅沖,暫估的金額與次月來的票不一致,是不是要調(diào)整成本?如何調(diào)整?還有我有兩次忘記紅沖暫估了,該怎么辦?
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺(tái)設(shè)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)因?yàn)榘l(fā)票沒有收回來,成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個(gè)設(shè)備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報(bào)表也上傳到稅務(wù)局了,沖暫估成本再以真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
一年的軟件服務(wù)費(fèi)要分?jǐn)偠惽翱鄢龁幔?/p>
老師請問一下,5月底發(fā)4月份工資怎么申報(bào)個(gè)稅? 因?yàn)?月計(jì)提工資4000元,扣掉4月份社保費(fèi),剩下的是按實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)嗎?
老板名下已經(jīng)有了一個(gè)工廠,現(xiàn)在她想再買一個(gè)工廠,這個(gè)新買工廠怎么規(guī)劃的好?
老師 損失不應(yīng)該在借方嗎
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個(gè)比較合規(guī)
請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
這是什么意思?增值稅發(fā)票和個(gè)人所得稅什么關(guān)系?
我直接原分錄負(fù)數(shù)沖掉了,然后按實(shí)際收到的發(fā)票入賬,但是本年利潤金額不合適呀
按我的思路做就是了哈