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5月6月已結(jié)賬,現(xiàn)在8月份,現(xiàn)在才拿5月6月發(fā)外加工單過來結(jié)算,那我做賬是算到7月份的制造費用里面還是怎么做分錄,內(nèi)賬,如果納入8月份,那8月的生產(chǎn)成本就大了,怎么處理

2023-08-16 17:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-16 17:45

你好; 那你5-6月是沒有做暫估分錄? 是嗎; 沒有做就補在7月里面去? ?或者是8月里面 ; 補做; 摘要描述清楚;?

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快賬用戶5055 追問 2023-08-16 17:46

5-7月已結(jié)帳,如果做到8月份,那8月的成本就大了

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齊紅老師 解答 2023-08-16 17:51

你好; 補做進去; 如果怕太大了 你就 反結(jié)賬5-6月去補做哈??

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快賬用戶5055 追問 2023-08-16 17:51

好的,明白了

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齊紅老師 解答 2023-08-16 17:58

不客氣的;幫到你就好??

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你好; 那你5-6月是沒有做暫估分錄? 是嗎; 沒有做就補在7月里面去? ?或者是8月里面 ; 補做; 摘要描述清楚;?
2023-08-16
你好,同學,紅沖時需要兩個科目同時調(diào)整。可以在9月賬期進行調(diào)整,不用反結(jié)賬。
2024-10-16
你好,把3個月的成本加一起計算,計算完工進度,總收入*完工進度-6、7月份收入就是8月確認的收入,減去6、7月成本結(jié)轉(zhuǎn)8月成本
2022-02-28
少做補上,借庫存商品 貸應付賬款,0.5*10補上,少結(jié)轉(zhuǎn)成本 補上,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 0.5*5
2020-08-14
這個需要去根據(jù)你們那邊使用表,自己去算下根據(jù)這個去暫估下這個
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