你好,這個是系統(tǒng)問題,請聯(lián)系12366處理
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度增值稅申報了一筆未開票收入15萬。這個季度按客戶要求補開了發(fā)票15萬,我們今天在系統(tǒng)報稅時,把這15萬從這個季度的銷售額中減去后,結(jié)果系統(tǒng)提示,說銷售額小于稅控盤的開票金額,這種情況會有什么問題嗎?能不能繼續(xù)申報?
老師,請教一下,小規(guī)模納稅人,上年末有確認(rèn)未開票收入,本年開具普通發(fā)票,導(dǎo)致季度申報增值稅的金額不一致,報稅提示有差額,實際上是未開票收入導(dǎo)致的,這種情況怎么處理?未達起征點的收入,不需要交增值稅,請老師指導(dǎo)
小規(guī)模第2季度已申報,今天電子普通發(fā)產(chǎn)票用完網(wǎng)上申領(lǐng)失敗,提示存在逾期未申報情況,這是什么情況?要怎么處理?
問題1 日常消費用公司抬頭開普票,然后季報、年報和所得稅預(yù)申報的時候如實填寫成本就可以將這些發(fā)票作為成本票了嗎,是否需要什么額外的步驟來避免所得稅? 例子:餐飲用公司開票3000后,在季報填寫營業(yè)外成本3000,即可抵消收入,避免所得稅了,對嗎?是否還需要別的什么步驟? 問題2 如果是紙質(zhì)比如出租車發(fā)票怎么辦? 問題3 如果第一季度先產(chǎn)生收入,第二季度獲得發(fā)票作為成本,產(chǎn)生的所得稅可以退還嗎? 問題4 如果23年第三季度產(chǎn)生收入,24年獲得發(fā)票作為成本票,這種情況產(chǎn)生的所得稅可以避免嗎?
老師,這兩種如何申報 都是小規(guī)模不含稅 1、負責(zé)填寫門店銷售單,確認(rèn)收入到賬后開具普通稅 票; 2、每日登記售后維修和門店銷售等有關(guān)經(jīng)營信息匯總表,核對整理原始單據(jù),及時將有關(guān)單據(jù)交財務(wù)主管審核; 3、負責(zé)編制庫存商品總賬和明細賬,及時完成出入庫 記錄,定期于財務(wù)主管核對賬務(wù)。參與銷售訂單接收、 領(lǐng)導(dǎo)審簽,貨款到賬,開具出庫通知單的工作; 4、負責(zé)有關(guān)收入、成本、費用憑證編制; 5,完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他相關(guān)工作事宜; 6、具備財務(wù)相關(guān)職稱(初級會計師)及良好職業(yè)道 德。 崗位福利:包吃、單休、節(jié)日福利、年終獎 薪酬待遇:基本工資+提成(根據(jù)銷售情況而來)、實習(xí)工 資3500 年齡要求:28歲到40歲 老師 我要這家公司面試請問 要注意什么
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,