可以憑發(fā)票入賬,只是沒(méi)法稅前扣除
老師,我們公司是一家新開(kāi)的餐飲公司,是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的問(wèn)題是: 財(cái)務(wù)沒(méi)來(lái)之前,3個(gè)多月的時(shí)間里,公司對(duì)外開(kāi)了29萬(wàn)多的增值稅普通發(fā)票,但是幾乎一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒(méi)有。 這種情況下,能否用采購(gòu)食材的時(shí)候的二聯(lián)單啥的,做為類似進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬啊? 如果可以,這個(gè)有限額要求嗎?
比如我個(gè)人去幫我老婆(法人)公司(一般納稅人)買(mǎi)公司的辦公用品花了4000元,各種有效發(fā)票憑證都有(增值稅專票4000元),4000元發(fā)票都給了公司,但我沒(méi)有要求公司報(bào)銷。也就是說(shuō)公司拿這4000元的專票正常費(fèi)用抵扣稅費(fèi)對(duì)吧,但欠我4000元的報(bào)銷錢(qián)隨時(shí)都可以給我是嗎?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)了兩套房子當(dāng)辦公室用,8月份開(kāi)的票,但因手續(xù)沒(méi)辦完,11月才拿回來(lái),可以全部入在11月份嗎?然后這些發(fā)票都認(rèn)證了,怎么入賬呀?房產(chǎn)增值稅可以一次抵扣吧?還有契稅和印花稅?
老師,公司買(mǎi)辦公用品花銷400元沒(méi)有發(fā)票,還有車(chē)間臨時(shí)需要的螺絲之類的出去買(mǎi)的花了200左右也沒(méi)有發(fā)票,這兩種開(kāi)回來(lái)了收據(jù)可以入外賬嗎?
老師,我問(wèn)一下,一家制造家具的公司,工人有5個(gè),社保也買(mǎi)了5個(gè),由于她沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去,也沒(méi)有開(kāi)票進(jìn)來(lái),我根據(jù)對(duì)方提供的收據(jù)收入和收據(jù)成本入的賬,匯算清繳的時(shí)候我是不是需要將收據(jù)成本調(diào)出來(lái),這樣我賬上就沒(méi)有材料票,這樣也可以做的走嗎,如果賬上調(diào)出來(lái)這樣我做進(jìn)去的意義是什么,如果不調(diào)賬就調(diào)申報(bào)表,那將和我賬上不一致,應(yīng)該怎么處理
匯算清繳時(shí),軟件服務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒(méi)回來(lái) 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問(wèn)下工商在落戶的時(shí)候,根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營(yíng)范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個(gè)行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好老師,這個(gè)增長(zhǎng)比是怎么算出來(lái)的
樸老師請(qǐng)回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開(kāi)票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
可以憑收據(jù)入賬對(duì)嗎?沒(méi)有發(fā)票,銷售方都是小商店那種,他們也能開(kāi)票,但是平時(shí)賣(mài)東西都是一些小東西散客他們也不要發(fā)票,所以公司人去那買(mǎi)就拿回來(lái)了收據(jù),老師,您是說(shuō)沒(méi)法抵扣增值稅對(duì)嗎?像辦公用品做到管理費(fèi)用300,車(chē)間用的螺絲進(jìn)制造費(fèi)用200,都可以所得稅前正??鄢龁??
收據(jù)只是個(gè)人開(kāi)具的低于500元的才能正??鄢?
辦公用品300一張收據(jù),螺絲之類的200一張收據(jù),這個(gè)可以正常扣除吧?
不可以的,這個(gè)是個(gè)體開(kāi)的
哦哦,明白了,那我這兩張收據(jù)稅前不能扣除,但是可以憑收據(jù)入賬對(duì)不對(duì)?
是的,就是那樣操作的
老師,個(gè)體戶那購(gòu)買(mǎi)東西假如花了1000元開(kāi)回來(lái)一張收據(jù)也是可以入賬,但是不能所得稅前扣除嗎
是的,就是那個(gè)意思的哈