親愛的學(xué)員,您好,可以先抵扣,然后你的4000可以隨時(shí)都給你。
比如我個人去幫我老婆(法人)公司(一般納稅人)買公司的辦公用品花了4000元,各種有效發(fā)票憑證都有(增值稅專票4000元),4000元發(fā)票都給了公司,但我沒有要求公司報(bào)銷。也就是說公司拿這4000元的專票正常費(fèi)用抵扣稅費(fèi)對吧,但欠我4000元的報(bào)銷錢隨時(shí)都可以給我是嗎?
老師公司和員工簽訂私車公用協(xié)議,租賃協(xié)議,個人在稅務(wù)局代開4000元租賃發(fā)票給我們,那這個個人所產(chǎn)生的油費(fèi)不管金額多少都可以報(bào)銷嗎,還有發(fā)生車輛維修費(fèi)用也可以報(bào)銷嗎
老師您好,我們車險(xiǎn)事故,個人修車5k,但報(bào)銷公司只報(bào)銷3千元,然后我們3k走保險(xiǎn)報(bào)銷,保險(xiǎn)公司說要求專票,不然沒有辦法報(bào)銷,意思是。報(bào)銷的說只能普票,沒有專票。 但是修車的只能開普票,無法專票,修車的說小于1萬在上海沒有開普專票一說。但是保險(xiǎn)公司不認(rèn),只認(rèn)專票?,F(xiàn)在這個報(bào)銷一直卡著都3個月了。開票的還說,自己修車都不用開票,因?yàn)槲覀冮_票也給我們要了10%的普票稅點(diǎn)。
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因?yàn)楣境鮿?chuàng),一年中就兩個月有收入銷項(xiàng),但因?yàn)橘I設(shè)備等,每個月都有進(jìn)項(xiàng),我也每個月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)很多高速費(fèi)發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報(bào)銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報(bào)銷了我再勾選?3、高速費(fèi)發(fā)票和火車票、機(jī)票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專票記賬嗎?
老師,我公司剛成立,申請的是一般納稅人,但是報(bào)稅的時(shí)候,自動勾選了小微企業(yè),所以增值稅和企業(yè)所得稅和印花稅都是按照小微企業(yè)申報(bào)的,但是我三月份做賬全部是按照一般納稅人條件做的賬,收到的發(fā)票也都是增值稅專用發(fā)票,這個稅我也認(rèn)證抵扣了,我公司開出的發(fā)票也都是增值稅專票,我這樣做對嗎?有問題嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?