你好,咱們是小規(guī)模納稅人,是不是?

計(jì)提增值稅、附加稅、印花稅是怎么樣做分錄的?
老師,增值稅,季度所得稅,附加稅,印花稅需要計(jì)提嗎?
季度申報(bào)增值稅、附加稅、印花稅等,5月怎么計(jì)提分錄?
#提問(wèn)#老師年度印花稅怎么申報(bào),季度印花稅報(bào)完了,怎么還有年度的提示已增加季度了?怎么回事?
增值,附加,印花交稅分錄咋做,,上月未計(jì)提
我們公司是一般納稅人 電商稅一出來(lái),電商平臺(tái)上往期購(gòu)買的消費(fèi)者都來(lái)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 這種需要有購(gòu)銷合同嗎?
老師好,員工的家屬去看他, 產(chǎn)生的路費(fèi)能對(duì)公付不
您好,有個(gè)小規(guī)模納稅人代理公司,有5萬(wàn)的代理服務(wù)費(fèi),對(duì)方用5萬(wàn)的酒抵了,開(kāi)來(lái)了普通發(fā)票,這種情況怎么做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師好,個(gè)人出租房屋給企業(yè),代開(kāi)發(fā)票要帶什么資料,必須本人去開(kāi)具嗎,能不能代辦?
二手車店,洗車店,開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師企業(yè)所得稅3季度預(yù)交500老師四季度在預(yù)交1800減去3季度500應(yīng)交1300老師利潤(rùn)表季報(bào)應(yīng)該怎么填寫(xiě)完呢?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們公司22年計(jì)提了一筆工資,最后發(fā)放的時(shí)候沒(méi)有沖銷完,現(xiàn)在掛賬一直有個(gè)余額,我應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,本月收到退貨紅字專用發(fā)票,怎樣做賬?稅務(wù)需要認(rèn)證嗎?怎樣填寫(xiě)報(bào)表?
企業(yè)沒(méi)有食堂,中午吃飯就是訂盒飯或者飯店點(diǎn)些,那么開(kāi)具發(fā)票應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,想問(wèn)一下現(xiàn)在讓填的這個(gè)受益人備案是填法人的信息還是經(jīng)辦人的信息


老師,是的
有單獨(dú)計(jì)增值稅的,確認(rèn)收入時(shí)就體現(xiàn)增值稅的。
發(fā)稅和附加稅,借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi)。
印花稅和附加稅計(jì)提的分錄。打錯(cuò)字了。
老師,具體您寫(xiě)一下分錄唄
你好,具體那個(gè)分錄我發(fā)給你了是哪里不清楚嗎?
除了增值稅不用計(jì)提,其他計(jì)提是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育稅 地方教育 印花稅 以上對(duì)嗎?
是的,這樣處理是對(duì)的,對(duì)的。
繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅/城建稅/教育/印花稅等 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
嗯,是的,這樣是正確的。
能不能繳納稅金那個(gè)月也就是10做賬時(shí)計(jì)提7-9月份的附加稅
好是在季度末計(jì)提需要繳納的稅款。
我月末沒(méi)計(jì)提,我是繳款那個(gè)月計(jì)提的,可以的嗎?
你好是的可以補(bǔ)上對(duì) 行??