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增值,附加,印花交稅分錄咋做,,上月未計(jì)提

2024-01-29 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-29 15:12

增值稅計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 借:(以前年度損益調(diào)整)稅金及附加 貸:?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時(shí): 借: 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款

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快賬用戶8055 追問 2024-01-29 15:13

當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-29 15:13

對 當(dāng)月需要先補(bǔ)提的

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快賬用戶8055 追問 2024-01-29 15:16

印花稅的呢

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齊紅老師 解答 2024-01-29 15:17

借:以前年度損益調(diào)整(稅金及附加)? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? 貸:銀行存款

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快賬用戶8055 追問 2024-01-29 15:20

轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額咋平

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齊紅老師 解答 2024-01-29 15:21

這種結(jié)轉(zhuǎn)方式就是有余額的,不用平的

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快賬用戶8055 追問 2024-01-29 15:23

d-個(gè)稅,咋計(jì)提

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齊紅老師 解答 2024-01-29 15:24

借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬? 借應(yīng)付職工薪酬? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

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