 
                            同學(xué)您好,年度的是!營業(yè)賬簿印花稅=(實收資本+資本公積)*萬 分之2.5,如果是小規(guī)模納稅人,印花稅還可以減半征收

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    您好,小規(guī)模季度報印花稅,第二季度的印花稅零申報忘記報了,怎么辦
老師,印花稅每個季度都繳納的,但是這次要繳納年度的印花稅,查看的已經(jīng)申報,而且稅源同步申報時,提醒又要稅源同步,怎么回事
你好,老師,單位印花稅原來都是按季度報,這月除了季報還有個年報,是怎么回事
請問年度申報印花稅和季度申報印花稅有區(qū)別么?平常季度牽涉的印花稅是買賣合同已經(jīng)申報,年度要申報什么印花稅么?
#提問#老師年度印花稅怎么申報,季度印花稅報完了,怎么還有年度的提示已增加季度了?怎么回事?
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少
營業(yè)賬簿不是裝訂的資料嗎幾塊錢一份?怎么成了實收資本了?
同學(xué)您好,這部分原是5塊一本取消了,現(xiàn)在只有資本金賬簿交印花稅的
好的,謝謝但是23年我們單位不到年底稅務(wù)局就讓交了實收資本印花稅,已經(jīng)交完了,就不用再交了吧
你好,可以的, 沒問題
已經(jīng)交完了,就不用再交了
老師,還有23年交完營業(yè)賬簿印花稅后我發(fā)現(xiàn)實收資本入錯了一個不應(yīng)該入到實收資本,后期調(diào)賬了,導(dǎo)致印花稅交多了,還能退嗎?
同學(xué)您好,你好,可以申請退的