 
                            如果是一般納稅人,增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 附加稅,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費附加稅 印花稅,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費、印花稅。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    預(yù)交增值稅 附加稅 印花稅 怎么做分錄
計提增值稅、附加稅、印花稅是怎么樣做分錄的?
季度申報增值稅、附加稅、印花稅等,5月怎么計提分錄?
增值,附加,印花交稅分錄咋做,,上月未計提
如何計提增值稅 附加稅 印花稅 分錄是什么
 
                公司名下路虎車20處買來有60萬左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬元,這樣可合適
公司開票400多萬,接了一個項目如果開票的話就超過500萬,準(zhǔn)備開一個分公司,總公司和分公司合計金額超過500萬,會判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟(jì)補償金需要合并工資薪金申報個稅嗎?
請問,今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加利潤表上的凈利潤,這個需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動產(chǎn)經(jīng)營租賃來開!這個說法對嗎?
老師,這個具體要怎么回復(fù)和說明呢,謝謝
請問 機票可以開專票嗎?
學(xué)校開非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費開了一張票,已經(jīng)交費了,財務(wù)科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個退付說明,這個說明怎么寫呀
以前年度多計提銷項稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價,可以報銷嗎?
繳納借應(yīng)交稅費,未交增值稅,附加稅,印花稅, 貸銀行存款。
附加稅的城建稅、教育費附加、地方教育附加都是通過應(yīng)交稅費下二級科目核算的嗎?為啥子我的教育費附加和地方教育附加是通過其他應(yīng)交款核算的呢?
你好對的是的 是不是還是企業(yè)會計制度做賬的?
不知道哦,我接手的,反正我們用的科目感覺好老的,都不是我平時學(xué)習(xí)的那些,所以我才來咨詢的。像是這樣子的情況,前面的會計都用了這么多年了,一直都這么操作的,我現(xiàn)在接手,跟回之前的有沒有關(guān)系??????
再繼續(xù)用就可以的,你在明年的時候你可以新建一個賬套。
選擇小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬,或者是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬都可以的。
我現(xiàn)在的實際情況是沒法換,都這么多年了,我就想知道我急需用行不行?問題大不大,這個利害程度如何,我比較關(guān)心這個
那你看下你里面有應(yīng)交稅費嗎?你做平了上面的金額之后,你可以這個科目不用了,你我很誠心的。
換成新的,剛才打錯了。
啊,不是我想要知道的這些啦
繼續(xù)用可以的 這是你的帳務(wù)處理不準(zhǔn)確,這個其他的沒有影響,對交稅有沒有關(guān)系?
對繳稅有沒有關(guān)系?你是在問我???我不知道啊,我這不問您的嗎
對交稅沒有影想的 如果你自己不會判斷的話,對交稅沒有影響, 你做到哪個科目并沒有多交了稅款或者是少交稅款?
他就是一個負(fù)債類的科目的
對繳稅沒有影響,但是我現(xiàn)在這樣子做,有什么后果嗎?
你好沒有后果的企業(yè)會計制度就是應(yīng)該這么做。
這個企業(yè)會計制度是什么時候的?
04年有的小企業(yè)會計準(zhǔn)則這個時間停用 我學(xué)會計的時候就不用小企業(yè)會計制度了
看下你賬上是不是做工資還是應(yīng)付工資。
是的呢,對的,應(yīng)付工資
那就是是會計制度 這個科目都很老了