同學(xué),你好 可以的,之后退回就行
我們是一家拍賣公司,唯一的成本是給A平臺的,之前一直直接將錢打給A公司,A公司給我們開票,開:信息咨詢費。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了,但是因為業(yè)務(wù)需要,所以要通過第三方B公司,B與A是合作關(guān)系; 我們將錢打給B公司,B再打給A公司,B給我們開:代理服務(wù)費。 請問,假設(shè)我們打款2.3萬給B,B再打款2萬給A,0.3萬是B收A的服務(wù)費,請問會計分錄怎么做?可以將2.3萬全部記入管理費用-辦公費嗎?有其他做法嗎?
老師,我們19年A公司付了國外展會費,但因為疫情,沒有去,明年要去了,但我們有了一個新公司,想新公司去,那可以讓A公司退款,發(fā)票紅沖,然后B公司付款,開票給B公司嗎?
老師,我們A公司每年要給B公司付300萬的服務(wù)費,但是這筆費用不是我們出是C公司先付給我們,我們再付給B公司,B公司給我們開了發(fā)票,我們給C開的是收據(jù),這個要怎么做分錄?
老師,我們公司應(yīng)付A公司20萬工程款,發(fā)票也開給我們了,因A公司和B公司之間有什么往來,我們應(yīng)付A的錢要付給B了,A和B簽訂一個委托收款協(xié)議給我們,我們可以避免稅務(wù)上的風(fēng)險嗎?
老師A公司給B公司付服務(wù)費20萬。最后B公司核算多收了A公司6萬。但是發(fā)票已開,款也收了。為了不把發(fā)票作廢和退款,我們可以寫一個什么說明嗎?因為每個月A公司都要給我們支付托管服務(wù)費圖書
我們直營店的收入沒有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開啊?
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請問電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個點的成本發(fā)票各20萬,A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬分之三 還是萬分之五
付給個人的勞務(wù)費,沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請問住宿費發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊資金實繳,印花稅是按照注冊資金的萬分之五再減半征收?
公司收到部分租金計入預(yù)收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮氣,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機器啟動都需要氮氣,那么生產(chǎn)的氮氣成本怎么核算?
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費占主營業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒有開發(fā)票,因為開勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒什么進(jìn)項,收的稅費也和我們自己交稅費一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開了材料費的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?
能給他低之后的費用嗎上個月支付的是今年1到5月份的。多支付6萬。今年6?和7月加在一起時要收取他們62000點服務(wù)費,發(fā)票就開個2000那6萬就不收取了。這樣可以嗎
同學(xué),你好 可以的,協(xié)商一致就行
老師 協(xié)商好了 就這樣領(lǐng)導(dǎo) 說 讓我寫個抵扣的說明 我不知道怎么寫 該怎么寫呢 老師 幫我指點一下 主題是啥 什么什么說明呢
同學(xué),你好 之前已經(jīng)預(yù)付了6萬,6?和7月要收62000服務(wù)費,之后發(fā)票開具2000,收2000元
老板讓B公司寫說明 就按照這個寫是吧 發(fā)票提前開具了 款提前預(yù)收了 對吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的