可以的,這種有風險。
老師,注冊地和實際經(jīng)營地不在一個地方可以嗎
您好,注冊公司的時候,注冊地址和實際經(jīng)營地址不一致可以嗎
請問老師,異地經(jīng)營,那么注冊地址掛靠在某一個地方,實地經(jīng)營地可以跟注冊地址不一樣嗎?
老師,單位的注冊地與實際的經(jīng)營地不在一個地方,那么稅務(wù)登記應(yīng)該以實際經(jīng)營相符對嗎?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
不可以的,剛才打錯了,這種有風險。
所以注冊地是a,實際經(jīng)營地 b,房租發(fā)票是b是不能用嗎?
對的,是的,不可以使用的。
那就只能是實際注冊地的房東去稅務(wù)局代開發(fā)票了,實際注冊地的房東是個人在住著,能開嗎?去稅務(wù)局代開幾個點
你好,個人住址是什么意思?
注冊地a,實際是個人的房子
你好,個人去稅務(wù)局給你代開發(fā)票就是了。
你實際經(jīng)營地的這個地址就最好不要開發(fā)票,你要開發(fā)票的話,你也得做福利費或者是招待費。沒法做辦公費。要是做辦公費的話,那稅務(wù)局不就知道你單位異地經(jīng)營了?
是吧 我也考慮到這點 了 所以說還是 注冊地去稅務(wù)局代開可以吧 注冊地 實際上是住的是個人 能代開用吧
可以的,可以去代開的。
這樣房東個人繳納幾個點
住房的增值稅1.5%,附加稅6%,房產(chǎn)稅2%,個人所得稅10%,有些是按照定額0.5%-2%,如果開普通發(fā)票,月租金在10萬以內(nèi),可以免增值稅、附加稅。
那就是說 如果房東開的發(fā)票是 一個月5000, 就是只要繳納5000*2%+5000*10%嗎 是這樣算嗎
可以的,可以這么做的,可以這么算的。
我算了一下 得要合計600呢 那這600 如果公司方承擔 一共給客戶6500 可以嗎 這500要什么證據(jù)鏈嗎
你好,銀行回單做就可以的,匯算清繳納稅調(diào)增,不允許抵扣。