你好,附加稅是不需要轉(zhuǎn)的
今天紅沖了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅已經(jīng)抵扣過,那這個(gè)月報(bào)稅需要填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是下月填報(bào)
進(jìn)出口票的發(fā)票錯(cuò)誤開紅字發(fā)票以后,我們這邊是已經(jīng)做了發(fā)票勾選了需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎(做出口退稅用的發(fā)票紅沖后需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?)?
購(gòu)買原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出現(xiàn)問題,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 原材料需要紅沖么 已經(jīng)抵扣過了 成本需要改么
請(qǐng)問已經(jīng)抵扣的發(fā)票,需要沖紅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,還是直接做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)?
8月抵扣了進(jìn)項(xiàng),并且已經(jīng)繳稅,9月時(shí)紅沖了一張已抵扣的8月進(jìn)項(xiàng)稅款330.28,9月本身留底2786.12,因?yàn)榧t沖有留抵稅額轉(zhuǎn)出,最后留抵2455.84,之前的還需要補(bǔ)稅嗎。
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個(gè)人在公司借的款,45000元錢,他直接轉(zhuǎn)給法人個(gè)人賬戶上了,法人付工人工資了,這個(gè)賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費(fèi)發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費(fèi)稅嗎
老師,我3月份有個(gè)物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應(yīng)該怎么入賬,一年物業(yè)費(fèi)23萬,水電費(fèi)都包括在這里面
有含稅價(jià)和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只是管理費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),不包含銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個(gè)印花稅沒交,讓趕緊交,這個(gè)月也不是季度,我的印花核定的是季報(bào),領(lǐng)導(dǎo)還不讓更正上個(gè)季度的,會(huì)出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務(wù)視同銷售嗎?為什么?
附加稅需要補(bǔ)提嗎?
沒有其他的開票和抵扣嗎
只需要將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?附加稅在賬務(wù)和稅務(wù)系統(tǒng)不需要做處理嗎?
有的話不需要補(bǔ)提嗎?沒有的話怎么處理?
只有一筆的話,等于是需要交稅,附加稅也得計(jì)提
其實(shí)就是按照進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之后需要繳納的增值稅計(jì)提附加稅就可以對(duì)吧?
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這樣的