你好; 用借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款; 這樣來做科目的; 不應(yīng)該走遞延收益的?
2、(16 分)甲公司2020年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額600萬元,甲公司適用的所得稅奉為25該公 司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債無期初余額,預(yù)計(jì)未來期間適用的所得稅率不會(huì)發(fā)生 變化,假定未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣暫時(shí)性差異。甲公司發(fā)生的有關(guān) 交易和事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理與稅法規(guī)定存在差異的有: 1) 期末對(duì)存貨計(jì)提了180萬元的跌價(jià)準(zhǔn)備: 2)當(dāng)年購(gòu)得股票將其劃為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),投資成本 700萬元,資產(chǎn)負(fù)債表日公允價(jià)值10000 萬元,會(huì)計(jì)確認(rèn)了該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益。 3)固定資產(chǎn)折舊年限、方法均符合稅法規(guī)定,公司對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提200萬元的減值準(zhǔn)備。 公司因廢水超標(biāo)排放被環(huán)保部門處以300 萬元罰款,罰款已以銀行存款支付。 5) 當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25 740萬元, 會(huì)計(jì)一 次全部計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,按稅法規(guī)定 根據(jù)當(dāng)年銷售收入的規(guī)定比例當(dāng)年可扣除的是25 500萬元。 項(xiàng)目 賬面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 可 抵扣暫時(shí)性差異 5820 6000 固定資產(chǎn) 4000 4200 1000 要求:計(jì)算甲公司2020年應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用,并編制確認(rèn)所得稅費(fèi)用相關(guān)的會(huì)計(jì) 分錄。
2、(16 分)甲公司2020年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額600萬元,甲公司適用的所得稅奉為25該公 司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債無期初余額,預(yù)計(jì)未來期間適用的所得稅率不會(huì)發(fā)生 變化,假定未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣暫時(shí)性差異。甲公司發(fā)生的有關(guān) 交易和事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理與稅法規(guī)定存在差異的有: 1) 期末對(duì)存貨計(jì)提了180萬元的跌價(jià)準(zhǔn)備: 2)當(dāng)年購(gòu)得股票將其劃為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),投資成本 700萬元,資產(chǎn)負(fù)債表日公允價(jià)值10000 萬元,會(huì)計(jì)確認(rèn)了該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益。 3)固定資產(chǎn)折舊年限、方法均符合稅法規(guī)定,公司對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提200萬元的減值準(zhǔn)備。 公司因廢水超標(biāo)排放被環(huán)保部門處以300 萬元罰款,罰款已以銀行存款支付。 5) 當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25 740萬元, 會(huì)計(jì)一 次全部計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,按稅法規(guī)定 根據(jù)當(dāng)年銷售收入的規(guī)定比例當(dāng)年可扣除的是25 500萬元。 項(xiàng)目 賬面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 可 抵扣暫時(shí)性差異 5820 6000 固定資產(chǎn) 4000 4200 1000 要求:計(jì)算甲公司2020年應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用,并編制確認(rèn)所得稅費(fèi)用相關(guān)的會(huì)計(jì) 分錄。
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤(rùn)的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師好,我們公司全年收到一筆??顚S玫恼a(bǔ)助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,另外125萬用于采購(gòu)固定資產(chǎn)等設(shè)備。25萬我去年已根據(jù)研發(fā)人員工資沖抵掉,還有125萬,因?yàn)槭轻槍?duì)三年期項(xiàng)目的補(bǔ)助,我掛到遞延收益里了,但是直到現(xiàn)在公司并未收到購(gòu)買設(shè)備的發(fā)票,因?yàn)橹桓读?00萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預(yù)付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個(gè)預(yù)付賬款嗎
老師好,我們公司全年收到一筆??顚S玫恼a(bǔ)助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,另外125萬用于采購(gòu)固定資產(chǎn)等設(shè)備。25萬我去年已根據(jù)研發(fā)人員工資沖抵掉,還有125萬,因?yàn)槭轻槍?duì)三年期項(xiàng)目的補(bǔ)助,我掛到遞延收益里了,但是直到現(xiàn)在公司并未收到購(gòu)買設(shè)備的發(fā)票,因?yàn)橹桓读?00萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預(yù)付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個(gè)預(yù)付賬款嗎
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
但是這個(gè)補(bǔ)助是針對(duì)三年期的一個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助,做遞延收益也沒錯(cuò)吧
你好;? ?你如果要考慮專項(xiàng)款核算的話;? ? 我是實(shí)際中走的專項(xiàng)應(yīng)付款 ;? ?如果一般企業(yè)你 走 遞延收益 ;沒有錯(cuò)誤? ?
哦,那我現(xiàn)在遞延收益的125萬能用來沖減購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)的200萬預(yù)付賬款嗎,沒有拿到發(fā)票
你好; 你要采用凈額法的話;? 可以去沖? ? 成本費(fèi)用科目哈;? ?不應(yīng)該去沖往來科目的??
采用靜額發(fā)的話,假如現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該做借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款對(duì)吧,然后應(yīng)該怎么做呢,
你好;? 對(duì)的; 就是這樣哈 ; 你自己外購(gòu)的就這樣做;??
那我后面沖遞延收益咋沖,你就把他當(dāng)成專項(xiàng)應(yīng)付款,其實(shí)這兩個(gè)科目沒啥本質(zhì)區(qū)別。我后續(xù)該咋做帳
你好;? 你 借 遞延收益貸固定資產(chǎn) ;? 這個(gè)是凈額法來處理的??
哦哦,那要想這樣處理的話是不是得等我收到購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的發(fā)票呢,沒收到發(fā)票是不是不能沖呀
你好 ; 正常是收到發(fā)票沖; 沒有發(fā)票? 到時(shí)不好沖的
沒收到發(fā)票的話如果要沖應(yīng)該咋做賬呀
你好; 沖的話;到時(shí)你們 自己 要 匯算涉及調(diào)整的
嗯,我知道,那如果我現(xiàn)在就把她沖了的話我應(yīng)該怎么做賬呢,現(xiàn)在沒有收到發(fā)票,只預(yù)付了200萬
分錄是一樣做的 ;只是你沒有發(fā)票而已
但是我感覺不太對(duì),分錄如果同樣做的話,我沒有做固定資產(chǎn)入賬呀,那這么沖固定資產(chǎn)不是成負(fù)數(shù)了嗎
你好; 先走固定資產(chǎn)去;然后去做沖抵
你意思是我先按照合同金額對(duì)固定資產(chǎn)做價(jià)稅分離以后先做固定資產(chǎn)暫估入賬,然后直接用遞延收益沖固定資產(chǎn)是嗎
你好 ;對(duì)的; 你本身就是固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù);? 在去沖紅;