您好,這個(gè)可以做無票收入的
你好,老師我公司是物業(yè)公司的,業(yè)主那些有用微信支付寶交物業(yè)費(fèi),這個(gè)錢是到公戶的,但是有的沒有開票的,只是開收據(jù),那到公戶這一部分沒有開票是不是也要報(bào)無票收入?
你好,老師,想咨詢一下,我公司為地產(chǎn)公司,以前有個(gè)客戶幫我公司做防水的,以前沒有開票,現(xiàn)在要求客戶開具發(fā)票給我公司,以前的合同是個(gè)人開具的,現(xiàn)在客戶自己開了公司,是獨(dú)資企業(yè),請(qǐng)問他能以公司的名義開給我公司發(fā)票嗎?
老師你好,想請(qǐng)教個(gè)問題,人力資源公司幫客戶公司員工代買社保,代發(fā)工資,這些費(fèi)用不是人力資源公司出錢,都是客戶自己的錢,人力資源公司按人頭收費(fèi),比如一個(gè)人收費(fèi)100元,開票金額就按人頭數(shù)量開票做收入可以吧?客戶打款到人力資源公司買保險(xiǎn)發(fā)工資的錢直接就做往來,不用做費(fèi)用了吧?人力資源A公司發(fā)工資的金額不用做成本,客戶B公司能做工資成本嗎?保險(xiǎn)公司開給人力資源A公司的保費(fèi)發(fā)票客戶B公司能作費(fèi)用入賬嗎?發(fā)票抬頭不是客戶B公司名稱
老師你好,公戶只是為了發(fā)工資和扣社保,一直下來的話就是本人利潤(rùn)的話就成負(fù)數(shù)了,5萬多了,那我要做一些收入進(jìn)去,公司又不開票只能有收據(jù),收入做上去的話就會(huì)盈利嗎
老師你好,公司的公戶里面都是發(fā)工資和扣社保,然后存錢進(jìn)入公戶,但是公司沒有客戶要求要開具發(fā)票,那我有一些收據(jù)能做無票收入嗎
老師認(rèn)繳制計(jì)提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應(yīng)付款(沒有具體掛賬單位名稱)應(yīng)該如何處理?好幾年了
通訊費(fèi)做到工資合并,算交個(gè)稅,員工福利費(fèi)是單獨(dú)計(jì)稅還是合并到工資里一起算個(gè)稅
合并報(bào)表都合并哪些呀?譬如利潤(rùn)表,是不是收入、成本、銷管財(cái)費(fèi)用 都需要相加!匯總后,再按利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系算最終的利潤(rùn)?。?/p>
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個(gè)如何填?章程上也沒有說總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認(rèn)繳資金額?相關(guān)合理稅費(fèi)填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開了3張新的。(金額沒錯(cuò),備注欄要修改) 那我5月做賬 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?
交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,入賬怎么做,不屬于福利費(fèi)吧,
老師,小規(guī)模期間簽訂的合同,現(xiàn)在想升為一般人,那可以取得13%的票嗎
你好老師 比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是1萬 銷項(xiàng)稅額是2萬 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣8000 我想下月勾選抵扣 這樣我只要交2000元的稅 那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做 ?
我們進(jìn)貨價(jià)格4900含稅,如果銷售出去對(duì)方不要票,網(wǎng)上說不低于不含稅價(jià)格出售才不虧,我買資金出去了4900,如果售價(jià)就是進(jìn)價(jià)里的不含稅金額4336,我才流入資金4336元,從現(xiàn)金流怎么理解這個(gè)不虧呢?
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那這個(gè)分錄我該怎么做,他給了一些收據(jù)給我45,000
無票收入和你開票一樣,做賬只是沒有開票而已。
那申報(bào)增值稅的時(shí)候,那個(gè)收入的數(shù)據(jù)我要填上嗎
對(duì),填寫在未開票收入里面。
到時(shí)候稅務(wù)局說我這個(gè)是只有收據(jù)沒有發(fā)票也做是未開發(fā)票的收入,然后填寫增值稅也是我這個(gè)數(shù)據(jù)的話,到時(shí)候有什么影響嗎
沒問題,因?yàn)槟銢]有發(fā)票,就是按照未開票收入申明。
那我拿了這個(gè)45,000的收據(jù),我就做了應(yīng)收某某人的,應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,做這個(gè)分錄嗎
公司是做啊,工程裝修的,那他的結(jié)算成本該怎么做
對(duì),做賬就是這么做的
那他這個(gè)要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)分錄要做嗎,那我做工資弄為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入行嗎,不做結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)分錄
和你正常開票一樣操作的
我以前做的都是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,庫存商品,那我這個(gè)做的是工程款的話,我就不知道這分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
你說的是你說的是對(duì)應(yīng)的沒有開票的這個(gè)嗎?
是的,老師這個(gè)沒有開發(fā)票收入的,那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本我不知道怎么去做
結(jié)轉(zhuǎn)成本和你開票一樣結(jié)轉(zhuǎn)的
他也做主營(yíng)業(yè)務(wù),收入庫存商品嗎
那結(jié)轉(zhuǎn)也是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,庫存商品嗎
對(duì),做賬也是這么做的