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Q

以前年度掛賬的暫估應(yīng)付款(沒有具體掛賬單位名稱)應(yīng)該如何處理?好幾年了

2025-06-03 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-03 19:25

借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:以年度損益調(diào)整

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快賬用戶5470 追問 2025-06-04 09:47

是2019年和2020年的暫估應(yīng)付款,到現(xiàn)在一直掛賬,2024年的所得稅匯算清繳也已經(jīng)報了,這個暫估應(yīng)付款如何處理?現(xiàn)在開發(fā)票可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:07

前面那些暫估調(diào)增沒有

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快賬用戶5470 追問 2025-06-04 10:07

沒有老師

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:08

這種后面可以開發(fā)票進來,盡快開進來沖掉

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快賬用戶5470 追問 2025-06-04 10:09

就是說,以前年度的暫估,我今年開發(fā)票沖掉可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:13

是的,先把票開進來

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快賬用戶5470 追問 2025-06-04 10:16

如果之前年度也從同一供應(yīng)商那里開過發(fā)票,但是金額不一致,這樣的話暫估還可以從同一個供應(yīng)商那里開嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:17

可以的,收到發(fā)票沖暫估就可以

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快賬用戶5470 追問 2025-06-04 10:27

就是說后面同一家供應(yīng)商提供的發(fā)票因為金額不一致沒沖減暫估,現(xiàn)在還在這家開發(fā)票沖減暫估可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:28

可以的,只要開進就可以沖的

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快賬用戶5470 追問 2025-06-04 10:39

之前沒有付款的話,現(xiàn)在付款也可以嗎?這個應(yīng)該是以前會計當(dāng)時虛增的成本

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:40

意思是這個不用付的嗎

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快賬用戶5470 追問 2025-06-04 10:42

這個暫估掛賬是以前會計虛增的成本。

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:43

實際是沒有這個業(yè)務(wù),只是虛開的發(fā)票嗎

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快賬用戶5470 追問 2025-06-04 10:43

發(fā)票沒開進來,暫估應(yīng)付款掛賬著。

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:49

發(fā)票開進來,那這個就要付了

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2022-05-19
你好 這部分是已經(jīng)付款了嗎?已經(jīng)付款就按付款做 要沒有發(fā)生只是暫估 做相應(yīng)沖銷 您的所得稅已經(jīng)調(diào)整了 要是實際支付就據(jù)實記錄支付情況
2021-01-13
您好,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外的這個
2023-08-01
你好,做之前暫估時候的相反分錄就是了?
2023-05-23
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