借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:以年度損益調(diào)整
老師上午好。我們公司是小規(guī)模貿(mào)易公司,一年也沒幾筆業(yè)務(wù),有一些幾年前的暫估入庫的應(yīng)付賬款。一直掛在帳上,我應(yīng)該如何處理。
老師,以前會計21年掛了600萬的應(yīng)付賬款-暫估款,我22年該如何沖減?
老師你好,單位有筆預(yù)付賬款掛賬幾年了,應(yīng)該怎么處理
以前年度賬上留有大量暫估,估計不會來發(fā)票了,應(yīng)該咋那么處理,如果一直掛在賬上不處理有沒有風(fēng)險
老師好,之前年度應(yīng)付賬款—暫估數(shù)據(jù),次年匯算的時候沒有取得發(fā)票,做了調(diào)增處理,但是賬面的應(yīng)付賬款—暫估數(shù)據(jù)一直在,請問如何處理呢?
一般納稅人自開收購發(fā)票,在會計分錄如何下賬
FoB進口價格如何進行結(jié)算
老師,我們買的生產(chǎn)用的材料,結(jié)果壞了之后,發(fā)回廠家進行維修來回的運輸費是我們承擔(dān)是計入什么科?原材料還是管理費用
現(xiàn)在都用財務(wù)軟件做賬,我想問問金蝶存貨模塊和固定資產(chǎn)模塊月末都需要做那些工作,這兩個模塊才能結(jié)賬呢?
老師,員工報銷滴滴發(fā)票需要附行程單么
收到銀行的借款一年以內(nèi)。分錄是借銀行存款貸短期借款。對嗎
老師過節(jié)給員工買點的禮品,錢付了,沒收到發(fā)票,怎么做賬?
老師,我在5月份做了5張手續(xù)費憑證,現(xiàn)在需要把所有手續(xù)費做到一張憑證上,能把其他四張直接刪了嗎,憑證號斷號怎么整
@郭老師,我們公司的挖機給別人的頂管撞壞了,保險公司賠款后,我們需要把這個賠款支付給維修費,維修單位是對公賬戶,我支付給這個對公賬戶需要什么手續(xù)嗎?對方給我開收據(jù)蓋公章可以嗎?需要協(xié)議嗎?還需要什么東西做附件?
團建費用放到福利費嗎
是2019年和2020年的暫估應(yīng)付款,到現(xiàn)在一直掛賬,2024年的所得稅匯算清繳也已經(jīng)報了,這個暫估應(yīng)付款如何處理?現(xiàn)在開發(fā)票可以嗎?
前面那些暫估調(diào)增沒有
沒有老師
這種后面可以開發(fā)票進來,盡快開進來沖掉
就是說,以前年度的暫估,我今年開發(fā)票沖掉可以是嗎?
是的,先把票開進來
如果之前年度也從同一供應(yīng)商那里開過發(fā)票,但是金額不一致,這樣的話暫估還可以從同一個供應(yīng)商那里開嗎?
可以的,收到發(fā)票沖暫估就可以
就是說后面同一家供應(yīng)商提供的發(fā)票因為金額不一致沒沖減暫估,現(xiàn)在還在這家開發(fā)票沖減暫估可以嗎?
可以的,只要開進就可以沖的
之前沒有付款的話,現(xiàn)在付款也可以嗎?這個應(yīng)該是以前會計當(dāng)時虛增的成本
意思是這個不用付的嗎
這個暫估掛賬是以前會計虛增的成本。
實際是沒有這個業(yè)務(wù),只是虛開的發(fā)票嗎
發(fā)票沒開進來,暫估應(yīng)付款掛賬著。
發(fā)票開進來,那這個就要付了