企業(yè)所得稅,如果全是小微企業(yè),就是5%的稅費(fèi)。然后總的就是把這些稅率加一起。
老師你好我一直對企業(yè)所得稅稅率搞不太清楚,我們是二手房中介公司,是小規(guī)模納稅,像我們這樣公司的企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少呀?我把外賬接回來時問他們,我們合計(jì)稅率是多少說是8.18,我算了一不所得稅就是5%,0.03+0.0018+0.05.小微企業(yè)附加稅減半征收0.0036/2=0.0018,小微企業(yè)所得稅前兩天聽課不是20%嗎?我有些不懂想請教一下。
老師,你好。我公司是小規(guī)模納稅人,這個月打算開具一部分專票,那個增值稅的征收率是多少??我們開票系統(tǒng)里稅率是5%,那個老會計(jì)說征收率就是5%。但是學(xué)堂老說小規(guī)模在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計(jì)算應(yīng)納稅額???增值稅部分有什么優(yōu)惠政策嗎
1、小規(guī)模公司4月代開了專票10萬(含稅)、普票15萬(含稅),5月代開專票10萬(含稅)、普票5萬、6月代開專票20萬(含稅)、以上所有發(fā)票稅率都是1% 計(jì)算下4、5、6月每月分別交多少增值稅及附加稅,合計(jì)交增值稅和附加稅
老師,我們公司是小規(guī)模公司,附加稅合計(jì)0.06,可以減半征收那就是0.06/2=0.03(附加合計(jì)),增值稅0.01,企業(yè)所得稅率是多少哈?那合計(jì)以上全部稅率等于多少?
請問一下老師,我跟公司一個項(xiàng)目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開票,之后分一半給合作公司,他們在給我開票, 問題是,我公司是一半納稅人開票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開1個點(diǎn)的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來有一半是合作公司,結(jié)果我得幫他們多負(fù)擔(dān)5個點(diǎn)的稅和附加稅, 請問老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來,怎么計(jì)算我應(yīng)該轉(zhuǎn)給他多少,他給我開多少票合適,以收到貨款2000元為例
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請問我用財(cái)務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件,財(cái)務(wù)軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細(xì)科目嗎?因?yàn)槎壝骷?xì)科目導(dǎo)進(jìn)來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進(jìn)入二級明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān),這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
攤銷寬帶費(fèi)(2024.8-2025.7)4500/12=375,款項(xiàng)已支付,當(dāng)時未取得發(fā)票,每月攤銷375,已攤銷了7個月, 25年3月取得專票4455.45+44.5=4500,剩余攤銷額4455.05-375*7=1830.45 本月做發(fā)票入賬攤銷時 分錄怎么寫 怎么取數(shù)?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
那就是0.01+0.03+0.05=0.09(總的稅率),對不?這么計(jì)算
麻煩老師回復(fù)一下
附加稅是用增值稅乘以附加稅稅率,然后再把三個加一起是這樣的,其他的都對了。
我知道附加稅增值稅是為基數(shù),但是是不是這么表達(dá)的稅率,合計(jì)加起來這么多
你好? 是的 對? ?后面幾個把稅率加一起就行了?