你好,當(dāng)時(shí)開(kāi)了紅字信息表嗎?如果開(kāi)了的話,選擇的是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)嗎?
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)專票已經(jīng)認(rèn)證,表2怎么填,是不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)?主表都沒(méi)顯示出來(lái)
稅務(wù)申報(bào)增值稅申報(bào)上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了下月增值稅申報(bào)的時(shí)候不在填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)檢驗(yàn)過(guò)不去
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方就是紅沖了,紅沖的話,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,如果說(shuō)這個(gè)月不想把它報(bào)上去,可以下個(gè)月申報(bào)嗎,就在那個(gè)申報(bào)表上面主動(dòng)去申報(bào)可以嗎?
老師好,5月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,在7月發(fā)票紅沖了,申報(bào)表也已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上怎么做呢
老師:附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出提示數(shù)據(jù)不符,有一張紅字申請(qǐng)表的數(shù)取不出來(lái),我強(qiáng)行填上,就這樣提示,沒(méi)法申報(bào),怎么回事?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
因?yàn)槲壹疫€是用稅控盤(pán),所以是對(duì)方申請(qǐng),我家點(diǎn)了確認(rèn),然后開(kāi)具發(fā)票
對(duì)方申請(qǐng)的時(shí)候,他選擇的是購(gòu)買(mǎi)方已抵扣嗎?
是的,對(duì)方填的已抵扣
信息表確定是七月份開(kāi)出來(lái)的是嗎? 你找你稅務(wù)局那邊看一下的 很有可能是你稅務(wù)局這邊系統(tǒng)的問(wèn)題。