借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 按月借長(zhǎng)期應(yīng)付款、 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息, 貸銀行存款。
老師好!我們公司融資租賃了一輛車,這個(gè)最低租賃付款額現(xiàn)值該如何計(jì)算呢?還有每月支付的利息記入哪個(gè)科目?我也是第一次遇到這種問題,該如何賬務(wù)處理呢?
老師 我們買了一輛貨車 付了一部分首付 還有一部分是貸款無手續(xù)費(fèi)無利息的。1、那我入賬固定資產(chǎn)總價(jià)值是不是首付+還貸的款項(xiàng)?每個(gè)月以這個(gè)金額計(jì)提折舊就行了哇? 2、每個(gè)月支付的還貸費(fèi)用計(jì)入如何做分錄,計(jì)入哪個(gè)科目呢?
公司的長(zhǎng)期借款,是一次性還本付息的借款,產(chǎn)生的利息一直沒支付,這個(gè)利息怎么做會(huì)計(jì)處理,每個(gè)月月底計(jì)提應(yīng)付利息嗎?
你好,公司購買了一輛轎車做的分期貸款利息是106020這個(gè)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?是每個(gè)月跟本金一起支付不是一次性支付的
公司購買車輛 ,首付公司預(yù)付款72700,老板個(gè)人貸款 尾款289000,分期60個(gè)月付款。老板個(gè)人信用卡每月需要還本金+利息,本金一共還289000,利息合計(jì)69360元。公司到時(shí)候轉(zhuǎn)給給老板賬戶,沖其他應(yīng)付款,利息做財(cái)務(wù)費(fèi)用,那么這個(gè)利息需要老板個(gè)人開發(fā)票給公司嗎,本金需要開嗎? 是一次性開出來嗎?
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請(qǐng)問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項(xiàng)不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項(xiàng)資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個(gè),因?yàn)榭赡軙?huì)出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)呢?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營(yíng)期限,但是章程的營(yíng)業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
他不是跟銀行做的貸款,是第三方汽車銷售公司
沒關(guān)系的,可以這么做。
每個(gè)月錢打到公司法人開的一張信用卡然后再從法人信用卡劃轉(zhuǎn)到銀行
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 借長(zhǎng)期應(yīng)付款、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息,貸其他應(yīng)收款。
其他應(yīng)收款?怎么會(huì)是用這個(gè)科目核算呢?沒搞懂
貸款本金我是借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,每月付的本金我是借其他應(yīng)付款貸銀行存款
啊,轉(zhuǎn)給他,他欠你的那種,為了錢啊,然后交了本金和利息之后,他又不欠了。
是我們欠他錢
然后每個(gè)月分期付
這個(gè)分期手續(xù)費(fèi)我不知道應(yīng)該用那個(gè)科目來核算
你好。本金是長(zhǎng)期應(yīng)付款,利息是財(cái)務(wù)費(fèi)用。
上面的分錄你能應(yīng)該能看出來。
用財(cái)務(wù)費(fèi)用核算就是每個(gè)月發(fā)生一次就計(jì)入一次?
因?yàn)椴皇侵苯痈y行簽的合同做的五年分期,我以為就不能用長(zhǎng)期應(yīng)付款來核算!這種情況就不能用其他應(yīng)付款來核算嗎?
是的 按月做 實(shí)際發(fā)生了做
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。