你好,貨物有實(shí)際購(gòu)進(jìn)嗎??
老師,預(yù)付賬款掛賬兩年了,現(xiàn)在確定發(fā)票要不回來(lái)了,怎么沖銷
請(qǐng)問老師,已收到客戶開來(lái)10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄?
老師請(qǐng)問,付了筆飼料款,當(dāng)時(shí)付的時(shí)候已經(jīng)掛預(yù)付款,現(xiàn)在確定發(fā)票拿不回來(lái)了,怎么辦呢
老師,我們公司采購(gòu)貨款款已支付,發(fā)票要不回了,一直掛預(yù)付賬款,分錄怎么處理?
老師我們付的貨款現(xiàn)在掛在預(yù)付了,發(fā)票是已經(jīng)確定收不回來(lái)了,我們要怎么賬務(wù)處理,分錄怎么寫
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
有的,貨物已經(jīng)收到了,只是一直掛的預(yù)付,沒入庫(kù)存
你好,那就需要做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理 借:庫(kù)存商品等科目,貸;預(yù)付賬款
為什么有些人說(shuō)做營(yíng)業(yè)外支出老師
你好,那就需要問說(shuō)的人,才知道為什么的 做營(yíng)業(yè)外支出(貨物已經(jīng)收到了,只是一直掛的預(yù)付),這樣是肯定不對(duì)的
發(fā)票收不到就沒辦法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是吧老師
你好,是的,是這樣的
如果做庫(kù)存商品,暫估有沒有問題
你好,確定沒有發(fā)票,就沒有暫估的必要了
那是直接入庫(kù)存嗎
你好,是的,是這樣的