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請問老師,已收到客戶開來10000的進項專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預付賬款,現(xiàn)在中止了這個業(yè)務,我們要客戶退回多付的預付款,這個賬務怎么處理做會計分錄?

2021-12-31 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-31 11:04

你好,做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。

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快賬用戶7693 追問 2021-12-31 11:08

客戶退回預付款但要求扣除已開發(fā)票的稅款,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-31 11:10

你好 借銀行存款 貸預付賬款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7693 追問 2021-12-31 11:11

比如賬上掛有6000元預付款,客戶要扣除690.27元稅款,只退回5309.73元

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快賬用戶7693 追問 2021-12-31 11:13

按照老師說的這個會計分錄怎么做不平了?

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齊紅老師 解答 2021-12-31 11:13

你好,同學當時寫的分錄發(fā)給老師看下。

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快賬用戶7693 追問 2021-12-31 11:16

這個預付款余額是累計出來的,當時是借:原材料(已收到貨的部分)應交稅費—進項稅額、借:預付賬款,貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2021-12-31 11:28

你好,如果退稅的話需要對方把這個發(fā)票沖了,重新開具發(fā)票的。

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快賬用戶7693 追問 2021-12-31 11:31

就是每次都是開的發(fā)票比實際發(fā)生的業(yè)務多,這個預付款余額是累計發(fā)生的,發(fā)票不好處理吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-31 12:40

你好,那你們沒法平賬的。你們只能 借銀行存款 營業(yè)外支出 貸 預付賬款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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