你好,做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認,這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應交稅費在報表中出現(xiàn)負數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應該先學哪個課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財務斷斷續(xù)續(xù),他們只做應收應付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進項票,增值稅進項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據(jù)報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
客戶退回預付款但要求扣除已開發(fā)票的稅款,怎么做分錄
你好 借銀行存款 貸預付賬款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
比如賬上掛有6000元預付款,客戶要扣除690.27元稅款,只退回5309.73元
按照老師說的這個會計分錄怎么做不平了?
你好,同學當時寫的分錄發(fā)給老師看下。
這個預付款余額是累計出來的,當時是借:原材料(已收到貨的部分)應交稅費—進項稅額、借:預付賬款,貸:應付賬款
你好,如果退稅的話需要對方把這個發(fā)票沖了,重新開具發(fā)票的。
就是每次都是開的發(fā)票比實際發(fā)生的業(yè)務多,這個預付款余額是累計發(fā)生的,發(fā)票不好處理吧?
你好,那你們沒法平賬的。你們只能 借銀行存款 營業(yè)外支出 貸 預付賬款