你好,你是本月做了無票收入,然后當(dāng)月又開了發(fā)票,是這個意思嗎?你直接把這個發(fā)票放到無票收入后面。
老師,年前12月申報的未開票收入已經(jīng)做賬,本月開出了專票,需要沖紅再重新做賬嗎?
收到退稅發(fā)票可以不做賬,勾選之后再入帳嗎? 報關(guān)單收到當(dāng)月沒開出口發(fā)票,確認(rèn)收入是開具出口發(fā)票時還是收到報關(guān)單時?
老師你好,建筑企業(yè)按產(chǎn)值報告預(yù)做收入后,本月正式開了增值稅發(fā)票,那么是不是應(yīng)該將之前預(yù)做的憑證沖銷再重新做一遍?
本月報關(guān)單收入,本月開出相應(yīng)的增值稅發(fā)票。報關(guān)單做收入后,需要做沖銷憑證再重新入賬嗎?
老師您好,公司收入有開票收入和未開票收入,未開票收入金額較大。每個月按全部收入計提的增值稅。開票時做賬,沖銷未開票增值稅,計提開票增值稅。報稅時根據(jù)每月全部收入減去開票收入,倒擠未開票收入。這樣對嗎?主要是后期有紅沖發(fā)票,再重新開具,做賬報稅時感覺有點亂。
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進(jìn)項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
對滴。那另一種情況,下月才開了相應(yīng)發(fā)票,要做沖銷憑證再重新入賬嗎?
可以的,可以這么做。
那不沖銷,只把往期報關(guān)單的增值稅發(fā)票放到當(dāng)月報關(guān)單無票收入的后面可以嗎
不可以,因為日期不行,發(fā)票不允許提前做。
老師,我的意思是,7月的報關(guān)單是100元,8月才開出增值稅發(fā)票100元,我能把100元發(fā)票附到8月的收入后,但是不做沖銷嗎?
可以的,可以這么做的。