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一般納稅人進(jìn)賬比銷賬多的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分錄怎么做

2023-08-11 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-11 10:16

你好;? 你這個(gè)是 留底進(jìn)項(xiàng)稅的; 比如??如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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快賬用戶8260 追問(wèn) 2023-08-11 10:32

假如我進(jìn)賬稅10銷項(xiàng)稅5,上面老師說(shuō)的那個(gè)分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-08-11 10:37

你好;? ?是的;??借 銷項(xiàng)稅5; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸進(jìn)項(xiàng)稅10;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5

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快賬用戶8260 追問(wèn) 2023-08-11 10:44

下個(gè)月又產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅6,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-08-11 10:48

你好;? 你把5抵減了。 繳納1就行了。? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6, 貸:, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1貸銀行存款 1。。 ?

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你好;? 你這個(gè)是 留底進(jìn)項(xiàng)稅的; 比如??如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2023-08-11
本月一般納稅人進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,可不結(jié)轉(zhuǎn)
2024-08-30
你好,收入做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額,采購(gòu)借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)你看這個(gè)截圖
2021-06-22
你好!按現(xiàn)在的要求,這2個(gè)科目都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要單獨(dú)做分錄,只需要在申報(bào)表體現(xiàn)就好了 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做如下分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2022-07-15
你好,師一般納稅人的銷項(xiàng)比進(jìn)賬多,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-06-08
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