做盤虧盤盤盈的 庫存商品盤盈的賬務(wù)處理: 1、盤盈,原因尚未查清:借:庫存商品,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益。 2、查明原因后,屬于收發(fā)計(jì)量錯(cuò)誤等:借:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品。 庫存商品盤虧的賬務(wù)處理: 1、盤虧,原因尚未查清:借:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品。 2、查明原因后:借:其他應(yīng)收款(有責(zé)任人賠償部分)、管理費(fèi)用(管理不善)、營業(yè)外支出(非正常損失),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益 非正常損失一般納稅人考慮進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問,我公司庫存上一直有1個(gè)設(shè)備,因退貨造成的差異,最后數(shù)量為零,金額為負(fù)數(shù),一直沒調(diào)帳,現(xiàn)在我們要換新系統(tǒng),我想倒庫存期初數(shù)據(jù)時(shí),不倒這個(gè)設(shè)備了,我調(diào)帳的分錄為借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本,使帳和庫存金額保持一致,請(qǐng)問我分錄做對(duì)了嗎?
老師,庫存現(xiàn)金為什么和賬面相差金額很大?如果賬面庫存現(xiàn)金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際的庫存現(xiàn)金,是需要通過調(diào)賬把賬面調(diào)成與實(shí)際相符?還是要一筆一筆去核對(duì),差異的原因?因?yàn)?,我現(xiàn)在才新入職一家公司,這家公司,2017年成立至今,一直找的兼職會(huì)計(jì)做賬,而且,兼職會(huì)計(jì)從來沒盤點(diǎn)過庫存現(xiàn)金這些。導(dǎo)致幾年下來,賬面和實(shí)際不符,也沒人管。賬面余額大于實(shí)際余額。
老師 我們?nèi)ツ甏~公司給做的賬 結(jié)轉(zhuǎn)主營成本是錄入出庫單的系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是后來她做過反結(jié)賬,做過出入庫的調(diào)整,導(dǎo)致后來出庫單的單價(jià)和金額跟原來不一樣了 但是她還忘記重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在我做匯算,庫存系統(tǒng)結(jié)余和庫存商品科目余額對(duì)不上了,我把不一致的都找出來了 不知道賬務(wù)處理怎么做?匯算怎么調(diào)整呢?
老師,我公司實(shí)際重量打包稱重,不分型號(hào)。實(shí)際稱重結(jié)算金額。但倉庫系統(tǒng)上面只有理論重量。和實(shí)際不符,我這邊一個(gè)人如果再去統(tǒng)計(jì),分配他們承擔(dān)的實(shí)際各自重量,耗時(shí)非常大,我可以直接都按著理論重量金額入庫,其中差異做材料成本差異里面嗎?
老師暫做入庫和按暫做庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本后,到真正的入庫金額有差異入庫和出庫的分錄怎么來調(diào)整
老師,不含稅營業(yè)收入是什么意思?含稅與不含稅是什么區(qū)別?謝謝
老師公司賬戶沒錢,增值稅晚幾天繳納有風(fēng)險(xiǎn)嗎?預(yù)計(jì)最近三天內(nèi)繳納。
小規(guī)模納稅人土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅率
內(nèi)賬是否借錢無所謂用其他應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付賬款?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
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因?yàn)橄到y(tǒng)無法導(dǎo)出準(zhǔn)確的出庫成本,導(dǎo)致賬面上的庫存記錄與庫存系統(tǒng)里面庫存記錄有金額差異,如何做分錄調(diào)整分錄?
那你差多少 不知道咋調(diào)整 真實(shí)的不知道 就只能知道賬面的不是嗎
知道真實(shí)的庫存記錄就是系統(tǒng)庫存記錄,就是賬面上的庫存記錄金額與實(shí)際系統(tǒng)庫存金額有差異,所以如何調(diào)整差異?
說下具體的來 真實(shí)的a產(chǎn)品100 賬上a產(chǎn)品80 借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢20 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸管理費(fèi)用20 不就可以了嗎
待處理財(cái)產(chǎn)損益還是財(cái)產(chǎn)清查使用的科目?
現(xiàn)在主要是需要調(diào)賬。
是啊 你說下具體的我給你調(diào)啊
你調(diào)有具體的原因嗎 比如真實(shí)的a產(chǎn)品100 賬上a產(chǎn)品80 什么原因?qū)е虏灰恢?
就是要把賬面庫存成本金額與系統(tǒng)庫存成本金額保持一致,目前賬面庫存成本金額小于庫存系統(tǒng)的成本金額。
借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸管理費(fèi)用