一般納稅人開票專票是6%、小規(guī)模是1%
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務(wù)行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術(shù)公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個月中旬轉(zhuǎn)成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應(yīng)商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經(jīng)驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務(wù)風(fēng)險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準(zhǔn)備齊全,因為虛開增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點混亂,想求老師們指點
設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)計、制作;消防設(shè)施工程;安全防范產(chǎn)品銷售;安全防范工程的設(shè)計與施工;檢測服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;承辦會議及商品展覽展示活動;企業(yè)形象設(shè)計及營銷策劃;包裝裝潢及其他印刷;專業(yè)設(shè)計服務(wù);攝影攝像服務(wù);電腦圖文設(shè)計制作;計算機軟硬件的開發(fā)及應(yīng)用;計算機技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機及配件、辦公用品、電子產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料的銷售;五金交電銷售;普通機械設(shè)備的租賃;室內(nèi)外裝飾裝修工程;市政公用工程;建筑裝修裝飾工程的設(shè)施與施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 你好,我小規(guī)模公司上述經(jīng)營范圍可以開不銹鋼板、不銹鋼三角支架、安裝費發(fā)票嗎?稅點是多少?
老師好!我們目前想注冊一家咨詢公司,1)主營:承辦展覽展示活動;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;電腦動畫設(shè)計 2)問注冊一般納稅人還是小規(guī)模,好,或著更有稅優(yōu)惠政策? 3)一般納稅人開票專票是6%、小規(guī)模是1%是吧?
老師,我們公司是商務(wù)服務(wù)公司,小規(guī)模納稅人,發(fā)票名稱可以開會務(wù)費嗎? 我們公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是:一般項目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),信息技術(shù)咨詢服務(wù),健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù)),咨詢策劃服務(wù),安全咨詢服務(wù),科技中介服務(wù),企業(yè)管理咨詢,信息系統(tǒng)集成服務(wù),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,企業(yè)管理,企業(yè)形象策劃,規(guī)劃設(shè)計管理工程管理服務(wù),圖文設(shè)計制作,廣告制作,廣告設(shè)計、代理,電線、電纜經(jīng)營,電子產(chǎn)品銷售,建筑材料銷售,消防器材銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會計分錄→收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費→個人所得稅1,次月繳納個稅→借:應(yīng)交稅費-個人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個早上了,還是不明白
中國傳統(tǒng)包點開票稅收編碼顯示的開票類別正確應(yīng)該是什么,例如叉燒包,有些開烘焙產(chǎn)品,有些開方便食品,兩個稅率都是13%,不知道哪個是正確的,一般烘焙產(chǎn)品不是指西方那些糕點,例如蛋糕,餅干之類的嗎?
企業(yè)所得稅計提,是不是要減去以前年度彌補虧損后 實際利潤額計提所得稅?彌補以前年度虧損,不需要做賬務(wù)處理是吧?老師
老師請問一下,之前做賬我工資每個月有計提,但社保是直接計入管理費用~社保費,單位繳納和個人部分也沒分開做賬,也沒通過應(yīng)付職工薪酬來核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導(dǎo)一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要勞務(wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會計繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
好的老師,還有上面兩個問題
看情況,沒有多少業(yè)務(wù),小規(guī)模納稅人就行
好的,注冊這種咨詢公司有要求需要什么人員資質(zhì)嗎?
這種我了解是不需要特殊資質(zhì)的