您好,這個(gè)是按照減去稅率差后的金額
小規(guī)模稅率百分之三 ,本季度按照政策開(kāi)票百分之一稅率下開(kāi)票含稅收入76180元,本季度沒(méi)稅額。。。那我忽略政策下開(kāi)票稅率的百分之一稅率,直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫增值稅主表10行,好么? 如果有我按百分之一填寫主表10行,后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開(kāi)票金額。。
請(qǐng)教個(gè)事情,企業(yè)業(yè)務(wù)員簽合同時(shí)含稅金額23440元,簽的是13%的稅率,后來(lái)因?yàn)橐恍┰蛑荒荛_(kāi)6 %的稅率,對(duì)方讓把差額的稅率從總額中減掉,應(yīng)該怎么算啊
你好,老師,我是這里是房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在還處于預(yù)售階段,我報(bào)稅的時(shí)候,那個(gè)主表上面的銷售額是開(kāi)票金額嗎?我這里不明白的是開(kāi)票金額里面是含稅呢,還是不含稅呢?因?yàn)楝F(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票出去也是零稅率的?是開(kāi)的預(yù)售百分之三的發(fā)票,
老師,想咨詢一下,情況是這樣的,以前我們跟客戶訂的合同是百分之9稅率的,后來(lái)又改成了百分之13稅率,這樣我們應(yīng)該開(kāi)多少票給對(duì)方,如何算呢,合同金額80萬(wàn)
你好,請(qǐng)問(wèn)含稅金額19000,本來(lái)應(yīng)該開(kāi)百分之17稅率的,現(xiàn)在只能開(kāi)百分之13了,那么算出稅率差是649.57后,要開(kāi)的含稅發(fā)票是19000還是要減去稅率差后的金額呢
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢