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請教個事情,企業(yè)業(yè)務(wù)員簽合同時含稅金額23440元,簽的是13%的稅率,后來因為一些原因只能開6 %的稅率,對方讓把差額的稅率從總額中減掉,應(yīng)該怎么算啊

2020-11-24 20:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 20:46

您好,不含稅金額不變,所以23440*1.06/1.13

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快賬用戶7952 追問 2020-11-24 20:48

這個是怎么算的呢

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快賬用戶7952 追問 2020-11-24 20:49

中間相差多少呢

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齊紅老師 解答 2020-11-24 20:49

您好,這個是修改后的合同金額。因為不含稅金額不含,差異是稅率影響。

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快賬用戶7952 追問 2020-11-24 20:52

我一直糾結(jié)的是中間相差 7%的稅率,不是應(yīng)該用23440/1.07*0.07,算出來怎么就不對呢

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齊紅老師 解答 2020-11-24 20:54

您好,您的計算不準確。因為不含稅金額是不變的。所以先計算不含稅金額,再用新稅率計算含稅金額。

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快賬用戶7952 追問 2020-11-24 21:03

按照你的思路我是算出來的,我按照我的方法其實不含稅金額是在變動

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快賬用戶7952 追問 2020-11-24 21:04

中間的差額應(yīng)該是1452.42是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-24 21:05

您好,不好意思,我在外邊,沒法計算。您用23440減去我回復(fù)的計算方法即可。

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快賬用戶7952 追問 2020-11-24 21:05

1452.04應(yīng)該是這個

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齊紅老師 解答 2020-11-24 21:06

您好,計算很簡單,關(guān)鍵是方法。

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您好,不含稅金額不變,所以23440*1.06/1.13
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你好,差額計入管理費用-其他
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您好,可以,企業(yè)具備建筑服務(wù)資質(zhì)且合同表述合規(guī),可簽9%工程合同,企業(yè)無建筑資質(zhì)或超經(jīng)營范圍,強行按9%開票可能被認定為虛開發(fā)票 根據(jù)財稅〔2016〕36號文,電梯銷售(13%)和安裝(3%或9%)屬于混合銷售。若企業(yè)以“建筑服務(wù)”為主業(yè)(營業(yè)執(zhí)照范圍需包含),可按建筑服務(wù)9%開票;否則需按貨物銷售13%開票。
2025-03-31
看一下圖片,你計算一下結(jié)果 稅少的選擇
2021-05-16
您好,如果是對方提供原材料,您只是清包工的話,可以簡易計稅的,但是現(xiàn)在材料是您這邊提供的,是不可以的
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