你好,你分析的正確的

小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
“一般情況下,到次年5月31日匯算清繳前沒(méi)有取得發(fā)票的不能稅前扣除,就要調(diào)整增加利潤(rùn)額,計(jì)算交企業(yè)所得稅了。并且最好紅沖掉,如果不紅沖掉的話,以后稽查時(shí)存在補(bǔ)稅,交滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)的?!崩蠋熯@里說(shuō)的“紅沖掉”如果當(dāng)時(shí)是暫估的商品結(jié)轉(zhuǎn)了成本,要把暫估商品紅沖嗎
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設(shè)備租賃公司, 現(xiàn)在做匯算清繳,24年的時(shí)候暫估了一些成本80多萬(wàn),比如租賃費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等,截止25年3.31日收到了80多萬(wàn),然后我25年一季度的時(shí)候是虧損-60多萬(wàn),暫估收到,但是我把暫估的還沒(méi)有紅沖,我就想著我要是紅沖了對(duì)我25年第一季度報(bào)稅有沒(méi)有什么影響呢,我感覺(jué)我不太懂這種24年 暫估,然后25年來(lái)票紅沖,然后到底會(huì)不會(huì)對(duì)25年產(chǎn)生影響的這個(gè)事
23年1季度稅局沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒(méi)暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒(méi)有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí),但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問(wèn)可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒(méi)付出去也沒(méi)取得發(fā)票
老師,我問(wèn)一下,我查看以前申報(bào),怎么前二個(gè)月季度申報(bào)沒(méi)有看到工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào),怎么到了第三季度我就看到了工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)了
董效彬老師,麻煩接一下,還想接著再問(wèn)恁
老師 稅務(wù)所查到我們有些發(fā)票不能用 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 期間是24年3-12月份的 更正申報(bào)后 25年的增值稅納稅申報(bào)表需要更正嗎
超市是多年未開(kāi)業(yè)的舊場(chǎng),現(xiàn)在接盤,重新簡(jiǎn)單裝修,不是整體,修修補(bǔ)補(bǔ),能省則省,那么這個(gè)期間籌備期,裝修一切費(fèi)用是記作銷售費(fèi)用——裝修費(fèi),還是在建工程——裝修費(fèi)?
我公司在京東電商平臺(tái)以公司名義開(kāi)了店鋪,線下也有實(shí)體公司,電商平臺(tái)收入還需要單獨(dú)申報(bào)嗎
北京市,知道,當(dāng)月,社保申報(bào)交2526.78元,工資3000元,如何做會(huì)計(jì)分錄,計(jì)提?繳納?發(fā)放?結(jié)轉(zhuǎn)?月末結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)?老師整個(gè)流程如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝您!
社保人員,新添加的有兩個(gè)人,但是電子稅務(wù)局交的還是以前的人,沒(méi)有這兩個(gè)人,這是什么情況
老師,以個(gè)人名義轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢,如果對(duì)方要票的話,是不是需要把錢退回去,讓對(duì)方公對(duì)公轉(zhuǎn)?
公司資本成本≠債權(quán)人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報(bào)酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問(wèn)


那現(xiàn)在是不是大部分企業(yè)都這么操作?有什么好的方案嗎
不是,現(xiàn)在違法企業(yè)越來(lái)越少稅,稅務(wù)局查的嚴(yán)格
那這樣審計(jì)也有問(wèn)題吧,我該怎么做呢
去年本來(lái)應(yīng)該納稅調(diào)增的
不對(duì)吧,權(quán)責(zé)發(fā)生制下去年發(fā)生的成本沒(méi)有去做相關(guān)分錄,再25年匯算清繳前暫估成本,等票來(lái)了應(yīng)該紅沖25年的暫估,然后做一筆以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,然后匯算清繳做納稅調(diào)減啊
他24年本來(lái)就做的不對(duì)呀