您好 合同金額80萬跟客戶訂的合同是百分之9稅率的 后來又改成了百分之13稅率 開具發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額800000/(1%2B0.09)*(1%2B0.13)=829357.798165
老師,想咨詢一下印花稅的計(jì)提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類,因?yàn)橛幸恍┌惭b沒有簽訂合同(或者是合同沒有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時(shí)我們給對(duì)方開出過一部分發(fā)票,至今從未計(jì)提過印花稅,像這種情況,我們是否需要計(jì)提印花稅,如果計(jì)提的話,是以發(fā)票金額作為計(jì)稅依據(jù)嗎
老師,我們給供貨方付款的時(shí)候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對(duì)銷售合同的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),但是發(fā)票已經(jīng)入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對(duì)方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個(gè)相對(duì)應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來給對(duì)方又開了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對(duì)方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,想咨詢一下,情況是這樣的,以前我們跟客戶訂的合同是百分之9稅率的,后來又改成了百分之13稅率,這樣我們應(yīng)該開多少票給對(duì)方,如何算呢,合同金額80萬
有精通“信息系統(tǒng)集成”行業(yè)的老師嗎?麻煩熟悉這個(gè)行業(yè)的老師回答一下! 咨詢一下開票應(yīng)該開多少稅率的? 我們進(jìn)項(xiàng)有硬件13,也有軟件6,也安裝費(fèi)9。但是我們承接的是整個(gè)項(xiàng)目,給客戶是整體的, 1、我開票可以一起打包6嗎? 2、如果必須分開不同稅率開,那也不好區(qū)分呀?該怎樣區(qū)分?
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
那這樣我們不是虧了么
沒有虧啊 你收入金額還是一樣的啊 看收入金額啊 開了829357.8 對(duì)方要給您這么多錢的啊
對(duì)方還是只給80萬
那肯定是虧了 那怎么能同意開13%發(fā)票?
所以想問我們開多少票才不虧
這個(gè)不好平衡的? 按照13%稅率? 開具80萬 您單位就多交稅 如果按照9%稅額對(duì)應(yīng)開具發(fā)票? 那發(fā)票金額就不夠80萬
想來想去都沒有想明白該如何弄,這啥整呢
對(duì)方要求不合理的 要不就加價(jià) 要不就按原來合同稅率開具發(fā)票
謝謝老師o(^o^)o
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問