你好,賬上做了,收入增值稅需要申報(bào)。
小規(guī)模納稅人,沒(méi)開(kāi)機(jī)發(fā)票,但是實(shí)際發(fā)現(xiàn)100萬(wàn)的收入,增值稅申報(bào)表主表里1和3是不是都需要填數(shù)呀
我們咨詢下一個(gè)事,小規(guī)模納稅人沒(méi)有開(kāi)票收入,但公司有收入,填上了利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅,要不要填增值稅申報(bào)表里數(shù)據(jù)呀
我們咨詢下一個(gè)事,小規(guī)模納稅人沒(méi)有開(kāi)票收入,但公司有收入,填上了利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅,要不要填增值稅申報(bào)表里數(shù)據(jù)呀
老師,我想問(wèn)一下這個(gè)季度利潤(rùn)表如圖所示,要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅? 1.里面銷(xiāo)售費(fèi)用2w 我這邊只取得收據(jù)證明,沒(méi)有發(fā)票,不能做稅前扣除,在申報(bào)企業(yè)所得稅怎么填? 2.還有20.29的利息收入用不用填增值稅申報(bào)表交增值稅,然后填企業(yè)所得稅填哪里?
老師你好,咨詢一下,我們是個(gè)體戶,在自然人客戶端經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng),我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要填報(bào),這個(gè)營(yíng)業(yè)收入填哪里呀,如果不填營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了,這怎么辦
老師 簡(jiǎn)免集個(gè)里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認(rèn)繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫(xiě)原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對(duì)方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問(wèn),哪有這么快啊,是催下會(huì)更快嗎
老師,有沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用的立項(xiàng)報(bào)告模板
咨詢一下個(gè)人門(mén)面房租給單位代開(kāi)發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢(qián),公司只是賺個(gè)中介費(fèi),這個(gè)進(jìn)來(lái)的錢(qián)需要全部交稅嗎?還是說(shuō)中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫(huà)紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬(wàn),免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國(guó),報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個(gè)身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
要填寫(xiě)在表里那個(gè)行里啊
你好,小規(guī)模季度45萬(wàn)以內(nèi)的,在的石欄填寫(xiě)不含稅的,銷(xiāo)售額和普通發(fā)票一樣的。
在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額。
我第一季度填上了利潤(rùn)企業(yè)所得稅,不管了增值稅申報(bào)表,那我不用申報(bào)是吧
增值稅申報(bào)表里面的收入和你的所得稅,最好是一致,如果你沒(méi)有申報(bào)的話,你再下一個(gè)季度補(bǔ)上可以嗎?