同學(xué)您好,投資收益是 暫時(shí)性差異需要遞延
老師,長期股權(quán)投資減值提取作可抵扣暫時(shí)性差異,其余差異通常視為永久性差異,權(quán)益法下如果投資有明確回收計(jì)劃,差異按暫時(shí)性差異處理,這句話中權(quán)益法下如果投資有明確回收計(jì)劃,差異按暫時(shí)性差異處理怎么理解?
由于會(huì)計(jì)準(zhǔn)備和稅法規(guī)定的不同,形成了永久性差異和暫時(shí)性差異。暫時(shí)性差異又形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異,暫時(shí)性差異金額由于稅率的影響確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債,然后遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債影響了所得稅費(fèi)用或者所有者權(quán)益。這樣理解對(duì)嗎
老師,這里的無形資產(chǎn)為什么沒有產(chǎn)生暫時(shí)性差異,是因?yàn)橐_認(rèn)為永久性差異嗎,還有其他權(quán)益工具投資為什么是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呀,這個(gè)其他權(quán)益工具投資不是影響的所有者權(quán)益嗎,怎么看出來它是可抵扣還是應(yīng)納稅呢
老師好,運(yùn)輸企業(yè)計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi),形成的是暫時(shí)性差異還是永久性差異?如果是暫時(shí)性差異,是確認(rèn)遞延還是不確認(rèn)遞延?
解析當(dāng)中的擬長期持有的長期股權(quán)投資,其形成的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異屬于特殊暫時(shí)性差異,不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。除了這種情況,還有其他情況也屬于特殊暫時(shí)性差異嗎?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?