對(duì)的,是的,是這么做的
如果核定的個(gè)體戶,開票量超過了核定的額,那是不是就需要繳增值稅呢,季度沒超三十萬或者四十五萬,也沒開專票
定期定額戶,現(xiàn)在規(guī)定核定在三萬以內(nèi)免稅 ,核定超過三萬的,季度普票不開超,只需要繳納核定的的經(jīng)驗(yàn)所得稅?
個(gè)體戶定期定額核定征收,月開票超10萬,季度開票不超30萬,年不超120萬,這種情況下開超過了核定額,需要交經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?
定期定額,季度核定30萬,第一季度只開了28w的票,沒有超核定額,為什么要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
定期定額戶,一個(gè)季度開票不超過9萬免個(gè)人所得稅。這樣還需要看核定的銷售額嗎?
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請(qǐng)問老師,合同違約金怎么入賬?
上個(gè)月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會(huì)計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
卷票的汽油費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)吧
對(duì)的,是的,抵扣不了的。
就是說核定額度,月度超過30000的,比如月度核定8萬,季度開不超過24萬的話,只要交經(jīng)營(yíng)所得稅,什么增值稅附加稅不用交
這個(gè)核定是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的,季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅, 超過核定的需要交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,不超過的不需要交。
原來核定的是經(jīng)營(yíng)所得啊,其他的稅種就相當(dāng)于和小規(guī)模的一樣,開專票也硬交
對(duì)的,是的,是這么做的。
是不是個(gè)體戶還會(huì)減半征收
月度80000,季度24萬,經(jīng)營(yíng)所得1600
是1200,sorry,然后減半征收,600
對(duì)的,是的,可以這么做的。
核定額度超3萬的,不管這個(gè)季度有沒有開票都要經(jīng)營(yíng)所得嘛
對(duì)的,是的,是這么做的。
那意思是不管,開不開票,超沒超額度,一個(gè)季度的經(jīng)驗(yàn)所得是死的,每個(gè)季度都得交,比如上面說的那1200,減半征收600,每個(gè)季度都交600
你好,不是的,他需要申報(bào),但是不驕不超過核定銷售額的,按照核定銷售額來填寫,正常申報(bào)只不過是應(yīng)補(bǔ)稅款是零。
老師,沒懂你的意思
你收入不超過核定的銷售額 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)里面按照核定的銷售額來填寫,不需要交稅。
那和我上面問的說的怎么不一樣了 ???????
不是核定的額度超過3萬,就得繳納經(jīng)營(yíng)所得嗎,我上面一直在說的這個(gè)問題
格定的3萬,你開發(fā)票,超過這個(gè)金額的需要交。減半繳納600,你每個(gè)月銷售額都是一樣的嗎? 如果每個(gè)季度的銷售額都是一樣的,每個(gè)季度都是600。 就是說核定額度,月度超過30000的,比如月度核定8萬,季度開不超過24萬的話,只要交經(jīng)營(yíng)所得稅,什么增值稅附加稅不用交 你后來舉這個(gè)例子 我以為你接著這個(gè)例子來
是這樣的我們公司定期定額,額度8萬,打算8月9月10月11月連續(xù)4個(gè)月每個(gè)月都開8萬,然后它8月和9月在一個(gè)季度,10月和11月在一個(gè)季度,那么在10月季度申報(bào)7-9的時(shí)候,經(jīng)營(yíng)所得5個(gè)點(diǎn)交每個(gè)月400,那一個(gè)季度就是1200,減半征收600,1月申報(bào)季度申報(bào)10-12的時(shí)候,不就是1200,然后繼續(xù)減半征收600,如果某個(gè)季度連續(xù)的3個(gè)月沒開票也要繼續(xù)繳納600?
哦哦,好的,不好意思,我說的是定額超過30000萬的,比如8萬,是不是那個(gè)季度不開票,也是要交1200,減半征收600塊?
那這個(gè)政策是從什么時(shí)候開始要到什么時(shí)候結(jié)束啊
是的 一年一核定。截止到今年年底。