您好,進(jìn)入到營業(yè)外支出里面。
老師,您好。發(fā)票與付款金額相差2分錢,對(duì)方開給我們的發(fā)票9070.09,我們實(shí)際付款9070.10,是因?yàn)殚_票時(shí)小數(shù)點(diǎn)導(dǎo)致的,請(qǐng)問這個(gè)差的2分錢應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目的?
2.某企業(yè)銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上的售價(jià)300000元,增值稅額48000元,貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格上給予6%的折讓。銷售方已經(jīng)同意了對(duì)方折讓的請(qǐng)求,并開具了增值稅紅字發(fā)票。銷售方實(shí)際收到了貨款。要求:根據(jù)上述資料編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄(“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出明細(xì)科目和專欄名稱)。
老師您好,我們有個(gè)應(yīng)付賬款的貸方余額有幾毛錢,因?yàn)榘l(fā)票合同金額和實(shí)際付款金額會(huì)差幾毛幾分錢,實(shí)際上我們已經(jīng)不欠他們貨款了,這個(gè)已經(jīng)不用付了,那做營業(yè)外收入的二級(jí)科目寫什么
你好..有沒有大神能幫我一下忙.. 我們老板,需要一份明細(xì)表..但是我覺得我制的表看起來不明了.. 比如收入分為銀行貸款申請(qǐng)金額100萬..實(shí)際收到50萬..專項(xiàng)債申請(qǐng)金額200萬..實(shí)際收到50萬..每次都要寫清收款時(shí)間..支出工程款..哪一家中標(biāo).中標(biāo)價(jià)多錢..現(xiàn)在付了多錢.每一次錢是什么時(shí)候付的..還有多少余額..大類有工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、還有開工前的各種雜費(fèi)都是分別付了多少.給誰付的..發(fā)票情況..有償請(qǐng)教這樣的一個(gè)表..
對(duì)方少付了2毛錢,這兩分計(jì)入哪個(gè)科目明細(xì),銷售票2419.2 實(shí)際收款金額2419
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我司今年申報(bào)扣繳了所屬期為4、5月的增值稅及附加稅,昨天接到稅局電話說我們享受六稅兩減政策,讓我們更正所屬期為五月的增值稅申報(bào)表,我們不是小微企業(yè),也不是個(gè)體工商戶,也不是增值稅小規(guī)模納稅人,而且為什么是更正5月的,4月的不用更正嗎?看不懂,電話還沒人接,想咨詢一下老師
老師早上好!我公司是一般納稅人,去年買了一輛二手車,因?yàn)閷?duì)方開的是普票,所以我們也就沒抵扣,今年把這車又賣出去了?,F(xiàn)在我交增值稅的時(shí)候應(yīng)該按什么政策來交?怎么做賬務(wù)處理
假如,我之前的未開票收入,檔期讓我開票,我給開在檔期,但是我總得收入大于這個(gè)開票收入,就不用沖紅之前的吧,直接按照真實(shí)的收入做賬申報(bào)就可以了吧?
老師,我們是建筑公司,沒有完全按進(jìn)度開票,甲方要給錢的時(shí)候就讓開票,然后我們?nèi)看_認(rèn)當(dāng)期收入了,成本是按每個(gè)月各項(xiàng)目的實(shí)際支出入賬的,分配成本的話,它能大于收入嗎?
老師,邀請(qǐng)比選單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,這個(gè)審計(jì)問題是什么問題?
老師 老板想從公司取10萬元,有哪些方法
老師,我收到一個(gè)跨境電商的面試邀請(qǐng) 有進(jìn)出口業(yè)務(wù) 有什么要注意的點(diǎn)嗎
小規(guī)模物業(yè)公司開具房租發(fā)票開10萬,不免稅對(duì)吧!
你好,病蟲害測(cè)報(bào)和防治的業(yè)務(wù)免增值稅,請(qǐng)問是否需要申請(qǐng)
老師好,工傷保險(xiǎn)需要計(jì)提嗎?