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您好!每個(gè)月憑證錄入財(cái)務(wù)軟件,到月底結(jié)賬的時(shí)候怎么才能確定錄入的憑證是否正確,這個(gè)操作的流程是什么。

2023-08-09 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-09 12:30

你好; 比如說(shuō)?首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問(wèn)題。有可能是金額錯(cuò)了,或方向反了,或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。 其次看明細(xì)賬與總賬,如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致,則沒(méi)有問(wèn)題,反之肯定有問(wèn)題,逐項(xiàng)核對(duì),找出錯(cuò)誤。 再次,看報(bào)表計(jì)算,主要是利潤(rùn)表,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確,有無(wú)漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后,賬賬核對(duì)(財(cái)務(wù)與庫(kù)存、銷售賬等)、賬表核對(duì)(總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表)、賬實(shí)核對(duì)(財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等)。、 (比如1.現(xiàn)金和銀行存款的余額必須要在借方,也要看賬上余額是否與實(shí)際余額是不是一致。 2.應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)科目期末余額是否與手工做的應(yīng)收應(yīng)付表余額一致,因?yàn)橛袝r(shí)候收應(yīng)收或者付應(yīng)付時(shí)有可能尾數(shù)未收或者未付,這時(shí)候就需要核對(duì)賬中與表格中的應(yīng)收應(yīng)付余額是否一致。 3.增值稅稅額是否結(jié)轉(zhuǎn) 4.是否計(jì)提工資和折舊 5.損益類科目是否結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn))

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你好; 比如說(shuō)?首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問(wèn)題。有可能是金額錯(cuò)了,或方向反了,或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。 其次看明細(xì)賬與總賬,如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致,則沒(méi)有問(wèn)題,反之肯定有問(wèn)題,逐項(xiàng)核對(duì),找出錯(cuò)誤。 再次,看報(bào)表計(jì)算,主要是利潤(rùn)表,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確,有無(wú)漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后,賬賬核對(duì)(財(cái)務(wù)與庫(kù)存、銷售賬等)、賬表核對(duì)(總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表)、賬實(shí)核對(duì)(財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等)。、 (比如1.現(xiàn)金和銀行存款的余額必須要在借方,也要看賬上余額是否與實(shí)際余額是不是一致。 2.應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)科目期末余額是否與手工做的應(yīng)收應(yīng)付表余額一致,因?yàn)橛袝r(shí)候收應(yīng)收或者付應(yīng)付時(shí)有可能尾數(shù)未收或者未付,這時(shí)候就需要核對(duì)賬中與表格中的應(yīng)收應(yīng)付余額是否一致。 3.增值稅稅額是否結(jié)轉(zhuǎn) 4.是否計(jì)提工資和折舊 5.損益類科目是否結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn))
2023-08-09
當(dāng)然可以。在金蝶軟件中,月底需要做的結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作主要是將本月的收入和成本等費(fèi)用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。你可以在軟件的“憑證”模塊中找到“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”或“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能,按照提示進(jìn)行操作即可。這樣能幫助你正確反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。
2024-11-11
審核,結(jié)轉(zhuǎn)損益,審核,過(guò)賬,結(jié)賬,才可以做下個(gè)月,
2020-12-15
你好!請(qǐng)問(wèn)你結(jié)賬了嗎?
2020-09-19
同學(xué)你好 1、可以直接紅沖,但是應(yīng)附有調(diào)賬說(shuō)明。并且對(duì)外提供報(bào)表時(shí),應(yīng)追溯調(diào)整。 2、因?yàn)閳?bào)表都是從年初算的,所以應(yīng)用為調(diào)整前的年初數(shù)。
2022-08-29
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