你好,你是申報增值稅嗎?你有銷售額沒有?
老師你好,請問下,增值稅主表當中有個應稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務類銷售。附表1中我們會填寫6%的服務。那么主表中的應稅貨物銷售額我們也需要填寫上去嗎?
老師,你好,請問這個報稅的時候在增值稅報表中怎么填寫數(shù)據(jù)? 本月數(shù)貨物銷售額寫9491.27還是寫1000.7
老師!你好!我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中:應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎,因為1.2.3月份的應稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報6月的數(shù)據(jù)時候,應稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個怎么填報呢
老師請問請問應稅貨物銷售額和應稅勞務銷售額數(shù)據(jù)來自哪里?自動帶出來的數(shù)據(jù)還是手工填的?
老師,請問一下應稅貨物銷售額沒有填寫數(shù)據(jù),有關系嗎
1-6月該計入管理費用的錯誤的計入了營業(yè)費用里,7月做的紅字更正,這樣一來導致第三季度財務報表里的營業(yè)費用紅字了,不影響利潤也不影響一二季度的報表,申報三季度財務表的時候一般會跳異常嗎
老師咨詢一下,老板要簽一個合同,我查看了對方公司在外浙江注冊,但是實際經(jīng)營又在深圳,有這種經(jīng)營的模式么,像我們需要注意一些什么問題呢?
公司買的貨架人家開了發(fā)票過來。我是記入固定資產(chǎn)嗎,金額71000呢
租賃合同申報印花稅是按開票所屬期來申報?還是按正常月份來申報?
請問老師,施工方代發(fā)的農(nóng)民工工資怎么做賬?
餐廳采購的豬骨湯包,總部統(tǒng)一的,每個餐廳都要配,去年12月采購的,這沒用完金額合計468元,總部又換新品了,找供應商調新品,供應商不給調,說退300元,貨不用退回了,對公退回,這300元怎么做賬?
請問老師,注冊了一個個體戶,但是是查賬征收,這個是要做賬嗎?就算沒有收入也要季度申報是吧?
老師您好,我公司是市政園林公司,2022年中鐵集團在修建高速時將我公司的一片林木場占用了,經(jīng)過第三方評估,支付了12萬給我方,請問這個賠償款我公司需要交稅嗎,根據(jù)中華人民共和國增值稅法第四條規(guī)定,被征收、征用而取得的補償是不征增值稅的,那我公司這個業(yè)務屬于這個不征增值稅的范圍嗎?
你好,老師,請問國家稅務總局XX稅務局出具的國有土地使用權出讓收入是什么款
公司某個業(yè)務的人員工資可以直接計入業(yè)務成本嗎
有銷售額、之前會計一直沒有填寫進去
我從中途填寫的,有關系嗎。本年累計數(shù)銷售額又不對了
你好,你是不是一般納稅人,然后他是第一行里面包含了這個貨物的。這個不影響交稅,影響不大的。
是一般納稅人,之前一直沒有填寫,那我現(xiàn)在也不用填寫進去了,是嗎
你好,現(xiàn)在最好填寫進去的。
我填寫了 7 月份的,本年累計數(shù)又不對
好,要么你去修改之前的申報表,要么就這樣忽略不管了。
修改只能到稅務局修改嗎
稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報,看一下這里能修改吧,修改不了的話,你就去稅務局。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。