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老師,請問公司先發(fā)放了專家費,有費用票,做了費用,后期又問乙方把這個錢要回來了,入公戶,沒開票,該怎么做賬

2023-08-08 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-08 17:11

同學,之前的費用 紅沖掉,入公戶,等于把錢還給你們了

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快賬用戶8097 追問 2023-08-08 17:14

之前的費用走賬了,怎么能紅沖?

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齊紅老師 解答 2023-08-08 17:16

同學,實際的情況就 是你們收回了,這筆業(yè)務(wù)沒有真實完成

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快賬用戶8097 追問 2023-08-08 17:17

這個業(yè)務(wù)真實完成了,我們付錢,有費用票。但是后期又問乙方要回來了

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齊紅老師 解答 2023-08-08 17:20

你要要回來,對方免費給你提供服務(wù)嗎,所以就相當于業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,

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快賬用戶8097 追問 2023-08-08 17:24

付費給甲方,我們收的乙方的錢,是三方業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2023-08-08 17:28

那同學,你們只要掛往為就可以,乙方的往為,退回就是平的

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快賬用戶8097 追問 2023-08-08 17:42

不退回啊,是要收的。老師能看看我最初的問題嗎?這回答的都跑偏了

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齊紅老師 解答 2023-08-08 20:18

也就是說你代乙方支付的專家費,是嗎

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快賬用戶8097 追問 2023-08-09 08:53

是我們付的專家費,但是后續(xù)向乙方又要了錢

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齊紅老師 解答 2023-08-09 09:53

同學,你支付專家費 借管理費用? 貸銀行存款 借銀行存款? 貸營業(yè)外收入——其他,。

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一行后期這個業(yè)務(wù)是退回了。
2023-08-08
同學,之前的費用 紅沖掉,入公戶,等于把錢還給你們了
2023-08-08
借庫存商品貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸銀行 借其他應(yīng)付款貸庫存商品, 借庫存商品貸銀行存款, 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 然后你們再報銷給個人借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
2024-03-07
你好 具體的啥費用的
2021-04-02
那個錢沖減審計費用就是
2024-05-10
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