同學,之前的費用 紅沖掉,入公戶,等于把錢還給你們了
老師,我想問一下,乙公司掛靠甲公司,甲公司開票給建設(shè)單位后,乙公司沒有給甲公司開發(fā)票,甲公司把稅費等都扣掉之后把錢打給乙公司了,乙公司這個賬要怎么做呢?如果乙公司做無票收入的話相當于所有稅都交了兩遍
老師,請問公司先發(fā)放了專家費,有費用票,做了費用,后期又問乙方把這個錢要回來了,入公戶,沒開票,該怎么做賬
老師,請問公司先發(fā)放了專家費,有費用票,做了費用,后期又問乙方把這個錢要回來了,入公戶,沒開票,該怎么做賬
公司之前參加展銷會支付過參會費,對方也開了發(fā)票,現(xiàn)在又把錢退回來了,怎么做賬?對方?jīng)]有要求退回發(fā)票
請問老師公司的一個采購用自己的私戶付款了沒有開票,已經(jīng)報銷了費用,然后又從公戶付了一遍補了發(fā)票,然后對方把錢又退回到另一個人的私戶,然后這個人又從私戶返回到公司,怎么做賬
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
之前的費用走賬了,怎么能紅沖?
同學,實際的情況就 是你們收回了,這筆業(yè)務(wù)沒有真實完成
這個業(yè)務(wù)真實完成了,我們付錢,有費用票。但是后期又問乙方要回來了
你要要回來,對方免費給你提供服務(wù)嗎,所以就相當于業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,
付費給甲方,我們收的乙方的錢,是三方業(yè)務(wù)
那同學,你們只要掛往為就可以,乙方的往為,退回就是平的
不退回啊,是要收的。老師能看看我最初的問題嗎?這回答的都跑偏了
也就是說你代乙方支付的專家費,是嗎
是我們付的專家費,但是后續(xù)向乙方又要了錢
同學,你支付專家費 借管理費用? 貸銀行存款 借銀行存款? 貸營業(yè)外收入——其他,。