這個(gè)可根據(jù)合同協(xié)議要求,或者雙方協(xié)商
老師 請(qǐng)問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題 1.我們付給客戶貨款 ,錢(qián)已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái) 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶預(yù)付了貨款,然后也有幾個(gè)月了,只發(fā)了一不部分的貨,但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開(kāi)給他們, 請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎
老師好 我們有一個(gè)客戶欠了我們貨款不還 但是發(fā)票去年已經(jīng)開(kāi)給他了 他一直不還貨款 我們這邊打算把這張發(fā)票給作廢掉 可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我司貨物已經(jīng)賣(mài)給客戶貨也已經(jīng)運(yùn)給客戶使用了一段時(shí)間了,付了一部分定金但是他尾款還未開(kāi)給我們,我能等他吧尾款付齊了在開(kāi)發(fā)票給他們嗎?
老師我想問(wèn)一下,有個(gè)客戶跟我們有收付款往來(lái),假設(shè)他們應(yīng)付我們1000,我們應(yīng)付他們500,現(xiàn)在我們已經(jīng)開(kāi)了1000發(fā)票給他們,他們開(kāi)了500發(fā)票給我們,但是他們付款的時(shí)候只付了500差額,我們也不付給他500元,請(qǐng)問(wèn)我改如何做賬
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),摘要寫(xiě)收到法人還款,還是怎么樣寫(xiě)更貼切
請(qǐng)問(wèn)二手車(chē)購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有記賬,沒(méi)有抵扣增值稅,沒(méi)有折舊,有二手車(chē)交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開(kāi)出,二手車(chē)交易發(fā)票已開(kāi)出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電商稅出來(lái)了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫(xiě)?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?